您好,这个可以先暂时不入账
我公司收到货款,下个月给对方开票,分录要怎么做? 我公司把钱付给对方,还没有收到对方的发票,这笔怎么做分录
老师,我们公司是农业小规模纳税人,对方公司也是小规模纳税人。对方转了几次90万一次到我公司账户,我公司在转其他公司,都没有开票。这要申报吗。要交税吗。有什么风险呢。公司也没有请会计做账。求老师帮我分析分析
老师,小规模纳税人收到个人买卖给公司的设备,设备货物已收到,但是没给对方付款,也未收到对方代开发票,怎么做分录
老师,对方是一般纳税人公司,我是小规模,对方能给我开普票吗?如果是专票,我收到了也没用吧??
老师,你好!我公司是小规模纳税人,我有货,可是没有成本发票,也就是没有卖给我的公司不给我们开票,而我卖出去,对方要票,这个我可以开票吗??
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
好的。如果公司当月没有业务发生,财务软件直接点期末结账就可以是吗?
是的, 是的,就是这样的
我公司开了发票给对方,但没有发货,也没有收到货款,会计分录怎么写?
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
好的,谢谢老师 另外,我公司(小规模)一季度开了5万元普票,做账按照1%税款计算,但是申报表是按照3%税款计算,减免金额不一致怎么处理?
你们开票超过30W没有
没有,只开了5万
直接填在10行,然后点申报就可以
那这样的话申报表的免税额3%与做账的免税额1%对不上哦
这个不用管的,没关系的
因为这个本来就是免税的呀
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你