你好 你们是查账征收的企业嘛 。 你们转款是什么业务?如果是成本没有发票 到时汇算你会涉及缴纳多的企业所得税的。
老师,我们公司是农业小规模纳税人,对方公司也是小规模纳税人。对方转了几次90万一次到我公司账户,我公司在转其他公司,都没有开票。这要申报吗。要交税吗。有什么风险呢。公司也没有请会计做账。求老师帮我分析分析
老师好!我们小规模纳税人,2022.02月有一笔营业外收入90万,公司就没有其他收入了,请问要交什么税呢?怎么计算的呢?是打官司,对方破坏我们公司场地赔偿给我们,请老师帮忙看看怎么算的,税率各方面又是多少的
老师你好!我公司是小规模纳税人,在2020年的时候发生发票上的业务,对方转账给我公司,当时没有做账,现在我公司给对方开具发票,我公司怎么做账呢
老师好,我们公司有一般纳税人主体也有小规模纳税人主体,客户想要个人打款给我们公司(私对公转账),不要发票。请问1.可以接受私对公转账吗?2.客户不要发票,我们不开票,没有销项税额,算偷税吗?
老师,我公司是小规模纳税人,收到对方公司开给我公司的普票,我公司没有收到货,也没有付款,需要做账吗?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
是查账征收的企业。我们没有开票出去。对方公司也没有开成本发票。已经转了100多万了。这可如何是好。
你好 你没有开票出去 你可以根据实际业务做无票收入报税处理 。 但是你没有取得成本发票来的话 。到时你汇算无法税前扣除。 有利润会多缴纳企业所得税。 你最好是取得合理的成本发票来做账。