收到发票的当月再更正汇算可以扣除

白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理
白条挂往来,没有发票,外账怎么做账,如果后期发票收回来了怎么办,或者后期跨年了但是在汇算清缴之前收到发票了,该怎么处理,或者是在汇算清缴日之后收到发票的,怎么处理
老师,去年的发票现在没收到,汇算清缴调增了;后期发票收到了该怎么处理
汇算清缴时去年的发票未收到,做了调表不调帐申报了所得税汇算清缴表,那之后收到发票,怎么处理?
老师 汇算清缴时调增的没有发票的费用,后期也没法取得发票,汇算清缴之后这些账务怎么处理啊
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
一些已经入账的费用不能收到发票,汇算的时候也已经调增了,缴纳税款之后,这不能取得发票的费用需要红冲或者做调整凭证吗
不需要红冲,除非金额有差异调整暂估差异
前边说的汇算清缴之后收到的发票,也是不用做账务处理的吗
是的,除非有差额才调账,没有差额直接附在计提或者暂估的凭证后边