你好,通常第二个分录,还有 库存现金或者银行存款 462.85 才是

老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,我公司业务员出差回来报销,例如, 业务员12.3日预借差旅费5000元,12.18日回来实际报销4700,我做的分录如下 1.借款时候, 借:其他应收款 王二 5000 贷:其他应付款—老板 5000 回来报销时 借:销售费用 差旅费 4700 贷:其他应收款 王二 4700 问剩余的300元,该如何做帐 借:其他应付款-老板300 贷:其他应收款王二 300 这样可以吗
付定国际航班机票定金时,借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款 机票付尾款个人账户时,借:其他应收款-XXX 贷:银行存款 收到机票行程单时, 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗?可以这样做账吗?
我收到客户3200的预收款。其中200元是送货费。后期送货费我要付给别人。分录如下 借:现金3200 贷:预收款3000 其他应付款200 付运费时 借:管理费用200 贷:其他应付款200 这样写对吗
老师,你好,预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款 回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人 这样对吗?如果 是:借:管理费用-备用金 贷:银行存款
请问老师:甲方的中标通知书是25年中旬的,我是乙方,是一般纳税人户,承包甲方的劳务,劳务要26年3月份才施工,这个劳务发票可以开3个点的简易计税发票吗?
老师啊,缺这个成本票,比如这个包装物的暂估,他这个对报的所得税有什么影响啊?
2月份28天如何计算日工资,我公司就是不管30天,还是31天,还是28天,都是按30计算日工资,怎么正确计算工资,有统一的算发吗,麻烦分析分析
老师,建筑公司,开票有简易征收和一般征收,2月开简易征收15万,一般征收10万,进项税额8900元,根据税务局要求,当月申报增值税时,要按一般征收占总收入的比例,来抵扣增值税,剩余进项税额要转出,想问问申报表应该如何填写
老师,我们公司目前在前期建设期(买土地建厂房),然后请的项目经理,他得工资我怎么做会计分录,是进管理费用么还是在建工程工资里面???
老师您好,我是新手,请问每月结转增值税时,如果有待认证的增值税,这个怎么处理?谢谢
老师,进料加工业务免抵退税核销怎么操作
早上好老师,公司来了新的技术工,老板定的工资是8000元,个税上该怎么处理呢?每个月要计提么?工会经费和个税申报都要按照8000吧
老师你好 请问房产税跟土地使用税 税源采集信息在哪里填 是不是每年年初都要填报 以往的房土地的税源信息在哪里查看
已经采集的税源信息在哪里查