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假如说老板垫付别的员工的差旅费:收到预支款借:其他应收款-宋3000 贷其他应付款-刘3000 看到报销单:借销售-费用差旅费-3462.85 贷 其他应收款3462.85 是这样吗?找APPLE老师

2025-04-18 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 15:40

你好,通常第二个分录,还有 库存现金或者银行存款  462.85 才是 

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相关问题讨论
你好,通常第二个分录,还有 库存现金或者银行存款  462.85 才是 
2025-04-18
同学你好 这样也可以的
2020-12-18
垫付时的分录正确。收到款时的分录不对,正确的应是借银行存款 11200,贷其他应付款 - XX 11196,多出的 4 元根据业务性质确认为其他业务收入或冲减财务费用。
2024-12-26
 预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款  回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人
2024-04-08
是的,可以这样账务处理的
2022-05-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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