你好,一般纳税人劳务费发票税率9%,可以简易计征呢过3%(老项目(20216年4月30号前的项目,甲供材,清包工)),工人一般不开劳务费发票,税点太高,工人在这干的月份,可以给他申报个税,让项目经理发工资的时候,给他扣掉,或者申报不超过5000
我们老板有一个建筑公司,然后后面又注册了一个劳务公司,嗯,就是将这个建筑公司的一部分劳务分包给劳务公司,然后今年出了事情,就是工地上有一个人给死了,然后陪了十八万块钱嗯,其中有十万块钱是从这个建筑公司走的,另外八万是建筑公司打到劳务公司,从劳务公司走的,现在但是在这个后面的时候嗯,然后又从这个包工头的身上包工头,比如说应该给他支付他的劳务费,但是把他的劳务费扣了八万,这种情况应该怎么走账比较好一点?
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
,你好!咨询一下你!我们公司的经营范围有“建筑劳务分包”这个项目。我司跟项目公司签订劳务外包协议,我司按排操作员帮项目公司操作建筑机械,我司收项目公司劳务费。现在项目公司要我司开发票给他们,请问我们是开”劳务费“项目的发票给他们吗?还有就是我司是跟这些操作员个人签订劳务合同的,我们不给他们买社保,我们只给工资给他们,请问我们要帮他们报个税吗?如果报这个个税是不是跟平时的工资个税不一样的,要报劳务方面的个税呢?麻烦帮分析一下,谢谢[抱拳]
就是我想问一下,就是我现在接着这个那个公司就是装修公司,嗯,他那个一直都没有记过账,然后他现在想从那个小规模转为一般纳税人,转为一般纳税人,嗯,他们原来那个公司账户上的钱。嗯,我我不知道他都过过什么,反正是他一直没有记账,他这公司也开了好多年啦,原来就是一个空壳公司,啥也没有干,然后最近干开实体啦,然后。嗯,他这个账怎么记呀,我怎么开始建账呀,我都我都感觉都头大,我都。那就是他一般都是跟那个散户,就是跟个人装修的,你这个也没有收入话开就那种无票收入,嗯,就都是做一些这种无票收入可以吗?如果多了的话,无票收入税务局会不会查账呀。
老师就是我们自己有劳务公司,然后其他公司和我们公司签订那个合同,有工资表,有合同,对方公司打钱给我们劳务公司,然后我们帮他们发工资,开票给他们,这个算虚开发票不,就是对方公司的人并不是我们劳务派遣出去的,只是对方公司要给他们发提成说要走我们劳务公司
老师,如何看三季度是不是符合增值税减免30万收入以内?科目余额表 主营业务收入本期发生额哪个数
老师,企业一般涉及哪些税,除了增值税,附加税,所得税,印花税,个人所得税,房产税,土地税,还有什么税
员工生病住院,公司给员工的现金补贴计入什么费用
请问老师增值税纳税申报表中期末未缴增值税(负数为多缴)这个数据反映在资产负债表上吗?
老师你好!事业单位医疗行业,医院租房子经营用,房产税土地使用税有优惠政策吗?
老师好,保险公司代收的车船税,对应发票我们从哪里取?
老师,好。我们是承租方,租的办公室,都需要缴那些税
中级考试要用计算器,有免费的科学计算器运用的课程推荐一下
请问刚接手一家个体户的帐,什么申报密码也没有,我要怎么查之前的申报数据呢
请问个体户是不是每个月都要申报个税啊,
现在这个劳务公司刚刚查了,已经超了500万了,那就会被自动升为一般纳税人了。 现在这个劳务公司他已经超了500万了,一般纳税人他只有销项,没有进项,怎么办?
但是这个劳务公司的话,它的成本是很高的,他一直在发那个工人工资,嗯,基本上每一次的工人工资的话,都打的很。
,是不是劳务公司的话,它是可以用收入减掉成本,用利润去开那个去缴税的呀?
这个是不是只有劳务公司可以呢?因为劳务公司的话,他派遣的那些工人他们是开不出发票的呀。然后,那个成本都是工资表,那都是有理有据的工资表。
你好,如果开超500万,会强制升为一般纳税人,劳务公司没有进项,可以走清包工,只出人工,选择简易计征3%缴纳增值税,清包工,吃成本就只有人工,加少量的办公费用,企业所得税是收入减成本减费用的利润去计算缴纳,人员工资,做好工资表,包含身份证,手机号,银行转账,人身意外险,个税申报,税务是认可的
增值税呢,这个企业所得税
增值税解决不了
你好,增值税选简易计征按3%缴纳,不抵扣进项税,这个是劳务公司一般纳税人最低的征收率
意思是不需要进项发票的意思吗
你好,是的,简易计征的不需要进项发票抵扣增值税
那意思就是说,现在这个劳务公司他是一般纳税人,如果他取得了100万的钱,他是按照3%。去交税,是这个意思吗? 就是他没有进项的情况下,他只有销项的情况下,就是按照3%。 然后他开发票也是开3%给别人。
你好,是的,开一百万,按3%缴纳增值税=100/1.03*3%=2.9万,不需要进项税抵扣,选择简易方法计征,有进项税也不能抵扣,开给别人也是3%
那这样好像算起来还是挺划算的。这个劳务公司的话,他跟我们公司,就是跟我们建筑公司,他是一起用的嘛,然后他。这个劳务公司开3%的专票给建筑公司,那建筑公司这边也可以抵扣是吧?
你好,开3%专票给其他公司可以抵扣的,记得合同要签订纯劳务合同
老师,那他这个简易征收的话,肯定是相比较那个小规模,肯定是没有那么划算的,是不是? 因为小规模的话,它是按1%去交增值税,然后我们是企业所得税嘞,基本上是不用交的,因为。每个工人工资都已经很多了,基本上都是负的。 其实这个劳务公司嘞,他是帮我们建筑公司发工资的嘛,建筑公司他是一般纳税人,然后劳务公司嘞。现在也算一般纳税人了,如果是用你的建议,你的经验来建议的话,是我们用这个简易征收,开3%的专票给劳那个建筑公司。还是重新注册一个小规模劳务公司嘞? 然后,我们的工资的那个业务量其实蛮大的。你看,我们这个小规模的劳务公司发工资一年已经超过了五百了。
你好,不好意思,晚上有事出去了,我建议还是重新注册小规模,一个是增值税少交2%,另一个税务上对小规模监管没有这么严,企业所得税不缴纳也没关系,一般纳税人监管比小规模严,企业所得税也有税负要求
那这个一般纳税的劳务公司可以注销了,注销后这个法人再注册一个劳务公司是不是就太明显了
你好,建议换一个人当法人,注册一个小规模,等这个一般纳税人注销了,想变更法人,再进行变更