借:应付账款 贷:营业外收入
我们9月份采购了一批原材料,价税合计8000元,发现8月份采购的原材料有质量问题,经过沟通商量,供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元,实际付给供应商750元,这笔业务怎么做账务处理呢?
以前出口的货物由于质量问题,客户要求索赔,直接从准备要出的货物的货款中扣除。这笔赔款需要扣工厂,由工厂承担,应该怎么做账户处理?
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
24年暂估成本225000,25年调整企业所得税
老师,电子税务局,销售方的开票信息在哪里录入?
老师好,商砼企业,矿渣和矿粉是一个东西吗
我们要把固定资产,售卖出去,做到其他业务收入,且没有收到款,帮忙写下完整的分录
老师你好,老板考虑找中介公司用无形资产实缴,请问这样操作风险大吗??
老师 账平了后是不是就可以网上办理注销了
老师,我们是一家劳务公司,也做那些市政,买的水泥红砖滤清材料室直接用在工程上使用,账务上怎么处理
你好!本期负债表季报期初数是电子税务局带出来的期初数,直接填写期末数就行还是按本期余额表期初填啊
第一个人员已经离职了,这个怎么处理
补交24年的增值税税款41415.91,罚款20708,滞纳金7250.07,怎么做会计分录?