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我们9月份采购了一批原材料,价税合计8000元,发现8月份采购的原材料有质量问题,经过沟通商量,供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元,实际付给供应商750元,这笔业务怎么做账务处理呢?

2022-10-17 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 15:47

你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 7500

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快账用户7701 追问 2022-10-17 15:51

这500元不需要单独处理,直接扣减对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-17 15:51

你好,是的,是这样的

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快账用户7701 追问 2022-10-17 15:54

如果是退货,需要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-10-17 15:54

你好,如果是退货,做购进的相反分录 

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快账用户7701 追问 2022-10-17 15:55

好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-10-17 15:56

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 7500
2022-10-17
你好,这个应该分别处理,收支两个线,不能相互抵
2020-09-28
同学您好!问题是什么呢?
2023-02-10
您好 借:原材料 -10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1300 贷:应付账款 -11300 (2) 借:应收账款 -11300 贷:主营业务收入 -10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -1300 借:主营业务成本 -8000 贷:库存商品 -8000
2020-11-10
你好,请把题目完整发一下
2022-03-30
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