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老师跨年的发票,对方去年7月给我们转了3万元,我们给他开了3万的发票,现在他要退回来2万元,这个怎么处理

2025-04-07 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 19:32

您好,那你们要开负数发票
借:应收账款-
贷:以前年度损益调整-
应交税费-

头像
快账用户3874 追问 2025-04-07 19:37

这个只是截止到所得税汇算清缴前处理可以,还是所得税汇算后也可以处理

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齐红老师 解答 2025-04-07 19:39

这个调账都可以的

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您好,那你们要开负数发票
借:应收账款-
贷:以前年度损益调整-
应交税费-
2025-04-07
开具红字发票,再重新开票3万
2025-04-08
你好 你们做 借应收账款10 贷主营业务收入 10 借 主营业务成本3 贷 应付账款3 借 应付账款3 贷应收账款3 抵扣一下的哈
2024-04-26
同学,你好
需要开红字发票吗?
需要的
2026-02-27
可以的,但需要和对方协商一致,并且可能需要办理退款手续。记得保留好相关沟通记录和凭证。
2024-10-21
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