同学你好,如果油费是你们负担,对方让你们开3万,你让对方开1要
老师,我们公司付给了对方收开发票的税点900元,但对方不会给我们开这900元的的发票,那我这900元一直挂在应付账款借方,这个要怎么做平?
晚上好老师!公司的老板想做内账!用金蝶软件做,所以科目那些都需要和外账一样!有这样一笔业务!我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票!实际对方在我公司只拿了70元的货,其他30元到时候我们要退现金给他们!我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方!我们收2.4元的税点!这个怎么做分录!谢谢
老师你好!请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元,然后用了对方公司10000元的油费,那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费,现在对方会计让我开票给他们公司,那么是开20000元的发票给他们吧,但是对方会计让我开30000元发票给他,那这样不是对不上,他们收到票,只付款我们2万,这样对吗,谢谢老师
老师,我们电商业务还是,我们合作一家公司,全权让他们做,我们就收个批发价,比如平台售价200元,我们批给他们70元,最后返回给对方公司130元,想问这个130元返回时,我们需要对付开发票,您说这样可以吗,让他们开什么发票呢
老师,我们用的一个机械公司的机械,对方也给我们开发票了,款项当时没付给对方,不知道对方什么原因公司给注销了,那我们欠他们的钱应该怎么给他们,法人还问我们要这笔钱
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
我刚才也这样说了,如果让我开3万的发票,你们只付2万,那么你们就要开1万的发票给我,不然我不成了虚开发票了,那么你们打款3万,我退回你们1万,那么只开2万的发票你们就好,这样都好
坚持你的观点就行,不然账和资金对不上