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老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.

2025-04-23 00:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-23 00:33

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齐红老师 解答 2025-04-23 06:25

增值税附表一销售额填1000。差额征税填附表一时,简易计税销售额按差额前全部价款和价外费用换算的不含税销售额填,即1090/1.09 = 1000,而非按差额发票上的不含税金额1054填。

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2025-04-23
你好;  你增值税按扣除后的金额来报的; 你 企业所得税是根据你做账的营业收入 减去营业成本来体现的 ;分别去写哈   
2023-03-16
你好; 是的;  写10栏次即可;    报麦女士的; 你这个收入是 涉及劳务派遣差额这些数据吗; 才好判断的  
2023-04-17
专票的填写的是正确的,普通发票的,如果季度45万的,在第十栏里面填写, 如果超过的话,在第12栏里面填写,还有减免表最后一行 免税的税额是这么做的。
2022-09-03
你开发票是开的差额发票吗?就是在备注里面有一个备注差额,如果是的话,你账上确认收入是按照差额之前的 然后增值税销售额里面是差额之后的销售额,这个不一致可以没有关系的,因为你企业所得税是差额之前的营业收入 分配的,你开发票之前就得分配好了。
2023-03-30
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