你开发票是开的差额发票吗?就是在备注里面有一个备注差额,如果是的话,你账上确认收入是按照差额之前的 然后增值税销售额里面是差额之后的销售额,这个不一致可以没有关系的,因为你企业所得税是差额之前的营业收入 分配的,你开发票之前就得分配好了。
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
请问大家,安保行业差额征税,现在全电发票选择差额征税里面的全额开票,增值税申报表里面申报的收入就是差额部分,那账上收入是以收款金额为收入吗,这样得话所得税申报表上收入和增值税的就不一致了,然后相对应扣除部份包含了工资社保等费用,且不是对应得一个项目。需要进行分配吗,原始凭证怎么做比较合理呢
老师您好,我有两个问题 ①公司是物流运输公司,卖掉大货车后有无票收入,然后我做固定资产清理,申报当期增值税时,我在未开票收入那一栏填入了收入金额,但是,我在想一个问题:就是到季度末申报所得税时,账上的收入和申报增值税时的收入金额就不对等(因为这笔无票收入),这样正常吗? ②我在计提季度企业所得税时,是不是应该以增值税申报时的收入(也就是包含这笔无票收入)的总计金额这样去算利润总额求得的所得税金额,而不是用做账软件的报表中的利润总额去算所得税额?请问是这样吗?(备注:我解释一下,因为卖旧货车,贷方固定资产清理时,产生收入没有计入”收入“相关科目,而是计入”固定资产清理“科目,因此导致做账软件上面的报表利润总额和增值税申报时包含无票收入的收入金额不等。)
销售毛巾,购入毛巾360条,每条:20,合计:7200,销售毛巾:360条,每条:22.5,合计:8100,计算结转成本,毛利率是多少
老师,我公司与房东签了租赁合同,房东不给开发票。房东不开发票这种情况,在实际工作中是不是常有?实际工作中,会计也把这笔费用做税前扣除了,没有做纳税调增,没做纳税调增,税局会查出来吗?(我公司是小规模,小单位)
资产那行我能理解 请问负债那行是什么意思啊怎么理解啊
老师,一般纳税人,带操作员租挖机,应该怎么开发票
老师您好,请问个税申报的工资高的话 按照最低基数缴纳社保有税务风险吗?
库存商品入帐可以不分类直接蔬菜大类不,有番茄 辣椒 玉米等
老师,请问23年的应收账款往来,老板不确定钱收没收,但是账上还挂着,现在想冲账,改怎么做账冲掉
老师请问公司法人从基本户提现至法人私人卡,用途备用金,用来开支公司平时支出,分录怎么处理呢
以前会计公积金和社保没有通过应付职工薪酬过,直接进费用了,我现在这么补做一下可以吗
老师公司是7月份开的,然后7月和8月没账,我新建帐套设置系统使用期间是9月对吗