你好,这个没有固定的呀,你上面也说了有13%的,也有6%的。所以要看你能拿回百分之几的发票,反正只需要税额是那么多就行了。
老师,我是一般纳税人,之前进回来一批材料A进项税额13,又进回来一批材料B进项税额2 现在我销售了A材料,用了进项税额12,把B材料的进项税额也用了,B商品还有库存,这开票呀没进项税额了,这样可以吗?
老师,我公司是一般纳税人,收到进项税普票,产品采购时是百分之九的税率,当月我卖出时也是百分之九的税率开票出去,请问这个是否可以进行抵扣?
老师请问一下,快递行业是一般纳税人,可以抵扣进项税嘛,税率是百分之三, 取得的进项发票有百分之三和百分十三的,还要百分之6的怎么抵扣
老师,税务局不让有留底,让我我之前做的未开票收入填报的,但是税率有13还有6的,分开 填报的,1月份的销售发票两个税率也是分开开的,但是数据对充不了一致,销账13税率比未开票的税额大,6税率比未开票的税额小,总体算的话不用交增值税,但是分开税率的话需要交增值税,老师这个情况怎么操作,还用在认证一张13的进项吗,我现在账上还有进项票
老师好,建筑企业一般纳税人有按百分之13开票,也有按百分之3开票,数据同时出现在申报表中,我是不是可以正常勾选进项,来抵扣百分之13的部分?
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
您好老师,2024年汇算清缴退回来的企业所得税16139.05元怎么分录 以前分路是 借:所得税费用 贷:应交税费~应交企业所得税 借:应交税费~应交企业所得税 贷:银行存款 现在2024年交的企业所得税退回来了怎么分路
考试的时候,财务成本管理的企业价值评估等现金流量的填表题可以自己增加行次吗?
召开后面的具体内容是啥意思
个体户定额后对开票有什么要求
建筑企业,假如现在是1月份的申报期要申报去年的第四季度企业所得税,发现去年全年成本费用多了利润是负数,为了让利润不出现负数,今年1月份申报可以做无票收入申报吗增加去年收入增加利润吗,是建筑企业哈
老师请问我公司属于钢材项目,向上游签订了钢材合同,约定内容有资金占用费,这个事情已经过了5年,现在公司是收这个资金占用费开给对方要开13%的增值税,还是开6%的增值税发票?
每月15号发上月工资,5月份计提工资9万多,6月份银行对账单实际支付工资9万多是对着呢,而且都是真实发放的工资数目,6月份账是不是也需要计提6月份的工资,然后7月15号发放阿,公司目前不缴税,这样工资做成真实的,是不是费用会很多,以后缴税了,这样可以吗
如果按照百分之13算呢
你好,那你就用15718.86÷0.13就可以了。
是的,进项税额除以0.13,就是不含税开票金额,
你好,是的,就是这样子的。