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老师,我现在做汇算清缴,营业收入有2630517.57元,但是它提示本属期申报增值税收入1881717.57元,相差的正好是没开票收入,这个怎么办,不用管吗?,还需要纳税调增吗?

2025-04-23 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-23 15:41

你好,你要么去更正申报增值税,要么按增值税的收入申报所得税。

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:05

老师,我把科目在2025年调了不行吗?

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:06

我不记入收入了,调整科目为往来款,其实就是从我们公司过了一下账

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:06

你好,你的意思是说把不开票收入当做25年的收入,是吗?

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:07

不是,不确定为收入, 是a公司给我们钱,然后我们用这笔钱付给b

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:07

你好,可以的你可以不确认收入

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:08

那我现在怎么操作呢?2024年财务报表企业所得税,增值税,都已经申报了

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:09

你好,你这个企业所得税和增值税是按照多少金额来申报的?

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:13

老师,这个表可以看到吗?

老师,这个表可以看到吗?
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齐红老师 解答 2025-04-23 16:13

这个是所得税申报表的还要看一下增值税的

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:16

老师,我在2025年4月份提交汇算清缴前,把2024年确认收入的那笔钱冲调,然后重新做往来账,然后按1881717.57填写汇算清缴营业收入,这样可以不

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:17

你好,你这个所得税也要更正申报

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:17

老师,这个是增值税的

老师,这个是增值税的
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齐红老师 解答 2025-04-23 16:17

你好,你这个其实风险还挺大的。

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:19

不开票收入那块吗?还有没有其他问题

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:20

你好,你要去改所得税申报的话,你这个需要退税,退税税务局就可能查你。

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:21

老师,那应该怎么办呀

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:21

你好,你实际上是不是不开票收入?

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快账用户1253 追问 2025-04-23 16:32

老师,是这样的,是上级给我们钱,然后我们支付给另一个公司,就是从我们公司走的账,实际上我是凭证记入收入了,支付的账也记入管理费用了 一般我们收入都来自上级,平时都给上级开票,但是这次没开,我和上级那边说,他们说不用开,就是过个账

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:35

你好,这个就看税务局认不认可你的说法了。

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相关问题讨论
你好,你要么去更正申报增值税,要么按增值税的收入申报所得税。
2025-04-23
不能不管。先自查核对收入核算依据、排查业务明细。若增值税申报错,申报期内更正,过申报期与税局沟通;若企业所得税收入核算错,汇算清缴期内更正;若两者无误属正常差异,备好资料向税局说明。
2025-04-23
是的,需要在12月补做收入。有对应的成本需要结转
2025-05-26
主表里面的营业收入等于你利润表里面的营业收入。
2023-04-10
下午好亲,您说的这个数字是收入是吧
2025-05-20
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