你好,你要么去更正申报增值税,要么按增值税的收入申报所得税。
老师,我们酒店因为疫情2021年被征用隔离点,一直没给卫生局开票,没记收入账上是亏损状态,现在报2021年汇算清缴时提示申报的营业收入小于营业成本的风险提示,提示会被税务机关怀疑少计收入,这个风险提示我用管它吗?
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
老师好,处理固定资产时,没开发票,但已报增值税未开票收入了,借银行,贷固定资产清理,应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万,我的帐上年收入是26万,相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗?需要调整吗?
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
你好,老师,我们2024年印花税退税了,分录应该是:借:银行存款,贷税金及附加
老师,您好!请教您 我们厂有半成品需要外发加工回来本厂经检验合格后就可以包装出货了!对方开具了加工费发票,不想入委托加工物资这个科目,能不能付了加工费就入制造费用-外发加工费,这样可以吗? 谢谢老师指导!
月工资2万,无任何抵扣,交多少个税?
微信、支付宝收款计入其他货币资金,此处微信、支付宝必须是以企业名义开立的吗?
你好老师 个人出租房屋给一般纳税人能去税务局代开增值税专用发票吗
为什么筹资费用5万元不能抵税?
公司慰问生病员工的慰问金要怎么做账?
老师,库存盘盈金额大要怎么做账呢
老师您好 端午安康 我想导出明细账 在文件里没有导入导出的选项呀
出口退税的不同税率的货物未分开报关采用熟低原则,这里未分开报关是指什么?
老师,我把科目在2025年调了不行吗?
我不记入收入了,调整科目为往来款,其实就是从我们公司过了一下账
你好,你的意思是说把不开票收入当做25年的收入,是吗?
不是,不确定为收入, 是a公司给我们钱,然后我们用这笔钱付给b
你好,可以的你可以不确认收入
那我现在怎么操作呢?2024年财务报表企业所得税,增值税,都已经申报了
你好,你这个企业所得税和增值税是按照多少金额来申报的?
老师,这个表可以看到吗?
这个是所得税申报表的还要看一下增值税的
老师,我在2025年4月份提交汇算清缴前,把2024年确认收入的那笔钱冲调,然后重新做往来账,然后按1881717.57填写汇算清缴营业收入,这样可以不
你好,你这个所得税也要更正申报
老师,这个是增值税的
你好,你这个其实风险还挺大的。
不开票收入那块吗?还有没有其他问题
你好,你要去改所得税申报的话,你这个需要退税,退税税务局就可能查你。
老师,那应该怎么办呀
你好,你实际上是不是不开票收入?
老师,是这样的,是上级给我们钱,然后我们支付给另一个公司,就是从我们公司走的账,实际上我是凭证记入收入了,支付的账也记入管理费用了 一般我们收入都来自上级,平时都给上级开票,但是这次没开,我和上级那边说,他们说不用开,就是过个账
你好,这个就看税务局认不认可你的说法了。