没有收入就填0不能扣除

老师,业务招待费取数是比较收入的千分之五和发生额的60%哪个小取数哪个,是不是不管取收入的千分之五还是发生额的60%,汇算清缴都要调增40%的
业务招待费年未发生額9787*60% =5872.20元,填所得稅汇算清缴账载金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額应填280元,调增金额填9507对吗
老师好,业务招待费按实际发生额60%和收入的千分之五取小值来算,是吧
老师,业务招待费汇算时按销售收入的60%和发生额的千分之五取最小数对吗
老师我家收入是:624299.41元 招待费是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待费的60%是145301.28 那我报企业所得税年报的时候,业务招待费那一栏 账载金额填:242168.80 税收金额填3121.49 调增金额:239047.31 对吗
老师,我们是小规模纳税人,但今天有个供应商竟然给我们开的是专票,我知道专票怎么入账,按普票全额计入成本,我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣,会不会有什么影响?
小规模纳税人红冲以前季度的发票,是冲减本期销售额,还是更正以前季度的销售额
@董孝彬老师 我们公司做了法人变更,现在怎样以新法人身份进去公司电子税务局
老师,银行卡要是过期了咋办?还能用吗?里面的钱能取出来 吗?
老师我想问下增值税进项退税要什么条件?
老师请问申请信用等级重新评级,直接判D因素已经解除,一般多久能完事?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师,晚上好,我们是房地产公司,前面收到的预收房款都按3%预交增值税、附税及土增税,但是从5月份开始我们收到的预收账款因公司资金紧张都没有预交税款,10月份我们结转了部分收入,现在报税时预交3个点的税时,怎么计算啊,按实际收到的金额吗?还是要把结转的那部分减去昵?
老师你好,我咨询一个实际操作中的问题
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
填O,那不是调增,多交税
红圈圈那填0?
是的,没有收入就全额纳税调增,税收金额为0