您好,原分录红冲,再做 借:管理费用-工资的分录,这是最简单的调账方法,因货物已销售,生产成本冲成负数,要直接把这部分调整到 借:主营业务成本(负) 借:生产成本-工资(正)
老师,如果以前月份的原材料未收到发票暂估入账,月末已经按照暂估金额结转产成品成本。后面月份收到发票后,之前的产品成本需要调整吗?如果调整,分录怎么写?
老师,我们是服务性单位,计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资,结转成本时计入借:主营业务成本,贷:劳务成本,由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来,确认在22年1月份,可是12月份工资已计提,汇算时12月份的工资需要调减吗
之前已经入账的成本发现不符本年的,单据已经入账了,现在10月份来调整,应该怎么调整呢,入账错的的单据是否需要拿出来,在10月份如果处理
你好..比如把1-11月份的工资记错了..管理人员有4个人的工资记到了生产成本已经转成本了..12月要把1-11月份的转出来..怎么记
你好..比如把1-11月份的工资记错了..管理人员有4个人的工资记到了生产成本已经转成本了..12月要把1-11月份的转出来..怎么记
老是这里为什么要加3‰呢
老师,我们买进来一个二手车,三千块钱,当时计入费用了,现在又三千卖出去,但是从系统里能看见我们公司开给个人一张三千的发票,这样是不是需要在附表一第一行13税率的货物及加工修理修配开具其他发票栏次啊
你好老师个体户经营超市蔬菜水果怎么算损耗
老师,请问子女教育专项附加扣除,两个孩子上学是不是就可以扣4000
老师,线上买东西,300元,付款时有红包减免了2 元,发票给开的300,我怎么做账
老师撤销勾选的发票,怎么在未勾选里面没有了呢
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,残保金怎么做分录啊
你好老师,我们线上卖的产品产生的这个物流费用,如果开具专票的话可以抵扣进项税吗?如果抵的话是怎么核算呢?
老师请问下个税申报系统里每月申报的工资跟账上的金额是一样都能对应着,可是个税系统里的累计收入怎么比账上的工资少了2194元的也没找出来是哪里出现问题了,还请哪位老师帮忙指点下