你好,补交的不算的哈

这个工商年报 是25年6月前申报了 申报的是24年1月到12月的吗 如果24年12月的社保和公积金都是在25年1月缴纳的 是不是在工商年报上就是欠款
社保补缴问题。 2024年12月的社保是在24年12月扣的。 但是12月的工资是在24年1月扣。在申报个税时所属期不管是12月还是25年1月都没扣,那我能在申报个税时所属期2月补扣吗?
请问老师,24年1-9月份的社保需要补缴部分是在25年2月份补缴的,2024年的账务和报表中都没有这一部分,现在所得税年报已经申报过了,这一部分补缴的可不可以放在25年做呢?
老师,在做汇算清缴的时候, 比如25年补计提24年的社保900元, 这个金额应该要加上吧?这是归属于24年的社保, 同样24年补提的23年社保也要减掉, 它不属于24年,是这样理解的吗?
老师,请问,24 年有几个月的社保是在 25 年补缴的,这样的话,24 年工商年报,25 年补缴的那部分能算到 24 年哪里去吗?
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
那 25 的补缴要算到 24 年欠缴哪里去了吗?
是的,就是那样子的哈
那之前社保局 24 年 7-11 月份,不是说要 25 年 1 月份才能缴纳这部分调整的社保,这个也要欠缴哪里体现吗?
是的,直接填在欠缴那里就行
你好,纠正一下。按税收完税凭证上的属期判断,你申报的是税费完税凭证上的日期是去年的,就统计在去年实缴。
那就是说不是按照缴费日期来看吗?
按申报的税费所属期统计
老师,你看我这个截图,25 年缴费的,实际是属于 24 年的
那么就统计在24年实缴就行
抱歉,手快了,这个应该算是欠缴。 正常的应该是,比如:所属期12月的款在1月交的,才能正常算到24年了
因为这个是后期补交的社保,不是正常申报交的
[呲牙],好的
抱歉哈。祝你周末愉快