您好
填报《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
关键栏目填写
账载金额:按账面累计摊销额填写(含多摊销部分)。
税收金额:按税法允许扣除的摊销额填写(即正确金额)。
纳税调整额:系统自动计算差额(多摊销部分需调增应纳税所得额)

请问所得税汇算清缴中的期间费用明细表里有一个资产折旧摊销费,有资产折旧摊销情况及纳税调整明细表,其中又有一个无形资产的,如果说我这个无形资产摊销本来放管理费用,现在拆了一部分出来放到研发费用中,那填写这个折旧额的话,我是应该填拆分后的那个数字吗?
房租摊销多了,一年一下的,我计入到管理费用中了,汇算清缴调增我把这部分多摊销的填到哪张表里面
房租跨年的摊销多了两个月,我计入到管理费用中了,汇算清缴调增我把这部分多摊销的填到哪张表里面
房租的记账科目在长期待摊费用里面记着,所得税汇算清缴调整的时候是调整纳税调整项目明细表还是调整资产折旧摊销情况及纳税调整明细表???
汇算清缴。我司房租是预付的,然后再每月摊销进管理费用的。比如去年预付了今年的房租费,请问,这种在23年的汇算清缴应该不需要调整的吧?
25年12月从业6人,缴纳社保4人,所以工商年报参加保险人数是6还是4?
子公司注销,账上钱怎么处理,交税吗
25年多摊销一部分房租费用,现在在不调帐的情况下,如何在汇算清缴的表中,调整这次多摊销的费用
你好老师,我们是商贸出口企业,我们有一批货是低价在国内买来的,以价格的10倍卖给国外单位 ,我们以后需要申请出口退税,价格波动大有影响吗
汇算清缴(无形资产:购买的土地326万,我做账按10年摊销费的)填报要不要调增,税会有没有差异?
在填写电子税务局财务报表报送时,本期金额(本月金额),应该填什么,是当季度的财报吗。
公司名下的房子,也需要缴纳城镇土地使用税?
老师,医疗服务行业一般纳税人,医疗服务行业增值税免税条件是高于按省级医疗保障部定的指导价。如果按这条,大部分药品就不符合条件,要把符合与不符合分开核算,但是医疗服务按6%开要,我们购入是按13%来购入。是不是按6%计算销项,按13%来计算进项。这样操作好麻烦,不知道别的医疗行业是怎么做的?
老师,您好,我之前预存电费1万,截止到4月预存余额400元,5月份收到发票3800元,实际交差额3389元,差异11元,经核实差异原因为积分转换电费(2-5月共计11元,2-4每月3元,5月2元),积分转换的11元电费,怎么上账呢
老师,请问成本的收到广告服务费发票可以全额扣除的吗? 无论是入成本科目,销售费用的广告费,只要发票内容都是写着广告服务费内容都是要按照这个比例限额扣除吗?