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老师好,企业做汇算清缴时业务招待费超过标准做了调增处理,但这部分报销是没有发票的,是否需要再做调增,去这部分做调增了,是否存在重复

2025-04-28 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 10:57

已经做了纳税调整就完事了哈,不需要再做账调整

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快账用户9734 追问 2025-04-28 11:02

是不调账,目前业务招待费超过标准做了调增,我的疑问是这部分业务招待费是没有发票的,是否需要再做调增

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:05

没有发票就是在汇算时纳税调整就完事

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相关问题讨论
已经做了纳税调整就完事了哈,不需要再做账调整
2025-04-28
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
2024-05-31
你好 ;    是的。   如果是管理原因造成的 报废要转出的 ;   资产损失纳税调整表里面去报  ; 
2022-06-15
你好;   你平常按实际做账即可; 只是汇算去动汇算表格; 调增的部分不会单独做分录了 ; 调表不调账  
2022-11-16
您好,那部分是需要正常调整的
2023-07-21
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