你好,同学。 这是属于您的成本,没办法扣除,所以经调增 交税

老师好,申报残保金,填写安置残疾人人数时,这个需要留存残疾人什么相关资料吗?
老师!公司法人在另一个公司上班月薪8000,自己公司可以不做工资或者做个二千到三千的工资么?这样涉及到个税怎么算呢?
董孝彬老师,2025年暂估的成本费用,2026年5月陆续开回来成本费用票,咋做账呢
老师,预算执行单位的请示上没任何领导签字,他们单位的人说,这个附件走了内部签报当附件上传上去了,问题是内部签报单是支付款的时候的附件,这个合理吗?谈个请示真的不需要领导签字吗?
老师:下午好!老师:我们是一般纳税人(装修公司),所以购买的装修材料开回来的专票都是13个点,但是我们的客户都只要3个点专票,这样的情况我们是否可以申请退进项税?谢谢老师指导
老师,我想再请教一下,我新接手一家串串店,有10多个股东,才装修好开业,我现在只做经营账不做外账,我都问咨询过你们了,但是还是不知道该怎么下手哦,现在一共投入一百多万,其中有房租,固定资产,锅碗,装修,物业水电费,冻库,还有些厨房用品,开业准备的食材这些,这个费用我真的都不知道该怎么归集,硬是不知道从哪里开始
老师 收到客户刷卡1万,(POS 机器刷的), 看到银行流水回单是9940 +60 分录是否可以写:借银行存款10000 贷预收-张三10000.借财务费用60贷银行存款60?
老师好,请问购车合同和购车的保险合同可以把金额加在一起按次申报印花税吗
银行贷款做什么科目?有一年的有两年的
请问滴滴收款凭证可以税前扣除吗?还是必须开发票
这样和收入不是重复交税了吗
你没票,重复纳税避免不了
那调增的话,是利润总额加上本年的成本?这个成本不是利润表营业成本的数字吧
就是没有发票的那部分成本
我去年成本红冲到今年了,四月份季度报税这部分算到今年了,还交了税,可以吗
就是去年没有票的冲了,相当于没有了。 今年又收到 票?
今年出了点儿意外,票没补上
那红冲到今年的,票补上就可以吗?个人去税务局开票几个点儿?
那您这部分没补上,今年作成本,就相当于没票扣除,补税,可以
我看科目余额表显示的主营业务成本暂估去年的红冲后是-38,今年主营业务成本20,我的对不对
这没问题,您这是正常处理
个人去税务局代开几个点的税?
现在普通发票是免税的 个税核定 1.5%左右
不用交啥城建税教育费附加啥的吧
不用的了,增值税免了,这些跟着的
这个个税不扣除那个基本六万吗?直接交税务局了?
这个不能申请退个税吗?
您这是财税转让所得,不存在 6万的,工资类才有6万扣除
这个也是小于45万免税吗
这是增值税的优惠,您说这是