你好,同学。 这是属于您的成本,没办法扣除,所以经调增 交税

去年暂估了一笔原材料,入库没有发票,已经销售出去了,今年汇算清缴前拿不到发票 1.是纳税调增对吧? 2.去年亏损很大,调增了也预计没有所得税,那这个冲减分录怎么做呢?
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
外包出去的制作费,没有发票,分录怎么做?汇算清缴调增怎么调?这部分不是已经包含在收入里了,为什么还要调增,这样不重复交税吗
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
这样和收入不是重复交税了吗
你没票,重复纳税避免不了
那调增的话,是利润总额加上本年的成本?这个成本不是利润表营业成本的数字吧
就是没有发票的那部分成本
我去年成本红冲到今年了,四月份季度报税这部分算到今年了,还交了税,可以吗
就是去年没有票的冲了,相当于没有了。 今年又收到 票?
今年出了点儿意外,票没补上
那红冲到今年的,票补上就可以吗?个人去税务局开票几个点儿?
那您这部分没补上,今年作成本,就相当于没票扣除,补税,可以
我看科目余额表显示的主营业务成本暂估去年的红冲后是-38,今年主营业务成本20,我的对不对
这没问题,您这是正常处理
个人去税务局代开几个点的税?
现在普通发票是免税的 个税核定 1.5%左右
不用交啥城建税教育费附加啥的吧
不用的了,增值税免了,这些跟着的
这个个税不扣除那个基本六万吗?直接交税务局了?
这个不能申请退个税吗?
您这是财税转让所得,不存在 6万的,工资类才有6万扣除
这个也是小于45万免税吗
这是增值税的优惠,您说这是