你好,同学。 这是属于您的成本,没办法扣除,所以经调增 交税
你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢?我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
去年暂估了一笔原材料,入库没有发票,已经销售出去了,今年汇算清缴前拿不到发票 1.是纳税调增对吧? 2.去年亏损很大,调增了也预计没有所得税,那这个冲减分录怎么做呢?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
外包出去的制作费,没有发票,分录怎么做?汇算清缴调增怎么调?这部分不是已经包含在收入里了,为什么还要调增,这样不重复交税吗
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
老师你好,公司为个体户销售煤炭,平时给另一个公司销售煤,他采购的对方是个人.请问月发票开销售假如超过10万。他个人账户钱不够,请问从其他公司法人卡转到个体户经营者卡名下可以吗?要不他在资金流不够,个体户的账不是他卡名下的资金去购买是不是不行,但是他自己资金面又不够,就得借其他人的资金。个体户没有建立对公账户,开销售发票的时候,长安借方打的是现金个人卡下。这个收入做账用写,借现金贷主营营业收入,贷应交税费。(个体户不是查账征收是不是就不用建账,如果是查账征收就必须得这样做科目)我不知道这个煤炭企业月开销售超过10万,是不是必须得?核定查证征收,如果月销售收入不超过9万,可不可以核定为核定用户还是必须得看科里
老师,我们是餐饮公司嗯,一个季度大概是几万块钱的发票开的销售发票,但是我们没有进项的发票,这样子有没有什么问题啊?
公司招聘残疾人必须得有残疾人证吗?没有可以不交残疾人保证金吗
预收核销应收的时候,也要生凭证吗
你好,老师!请问一下利润表上面的净利润是不是不等于资产负债表未分配利润的期末数减期初数
老师你好!今年冲减去年多做的制造费用 怎么做分录?
开户许可证是从什么时候开始取消的呢?
老师 问一下 陆陆续续买的电线 用于在租用厂房布置等 这个怎么做账 是计入长期待摊吗 不过这个陆陆续续购买的,一次几千块
老手,公司收集木材加工成新型材料出售,可以享受即征即退吗?申报方式流程和软件行业即征即退一样吗?
老师,制造行业有享受即征即退的政策情况吗?
这样和收入不是重复交税了吗
你没票,重复纳税避免不了
那调增的话,是利润总额加上本年的成本?这个成本不是利润表营业成本的数字吧
就是没有发票的那部分成本
我去年成本红冲到今年了,四月份季度报税这部分算到今年了,还交了税,可以吗
就是去年没有票的冲了,相当于没有了。 今年又收到 票?
今年出了点儿意外,票没补上
那红冲到今年的,票补上就可以吗?个人去税务局开票几个点儿?
那您这部分没补上,今年作成本,就相当于没票扣除,补税,可以
我看科目余额表显示的主营业务成本暂估去年的红冲后是-38,今年主营业务成本20,我的对不对
这没问题,您这是正常处理
个人去税务局代开几个点的税?
现在普通发票是免税的 个税核定 1.5%左右
不用交啥城建税教育费附加啥的吧
不用的了,增值税免了,这些跟着的
这个个税不扣除那个基本六万吗?直接交税务局了?
这个不能申请退个税吗?
您这是财税转让所得,不存在 6万的,工资类才有6万扣除
这个也是小于45万免税吗
这是增值税的优惠,您说这是