你好,同学。 这是属于您的成本,没办法扣除,所以经调增 交税

你好 想咨询一下 去年我们暂估入库了原材料 今年汇算清缴前没有取得对应的发票 做了纳税调增 这个调增的部分需不需要做分录呢?我们去年是亏损的 然后在汇算清缴后取得发票了 应该要怎么样做分录呢 之前调增的部分现在是不是可以冲减掉呢
去年暂估了一笔原材料,入库没有发票,已经销售出去了,今年汇算清缴前拿不到发票 1.是纳税调增对吧? 2.去年亏损很大,调增了也预计没有所得税,那这个冲减分录怎么做呢?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
外包出去的制作费,没有发票,分录怎么做?汇算清缴调增怎么调?这部分不是已经包含在收入里了,为什么还要调增,这样不重复交税吗
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
朴老师,这是淘宝天猫的账单,这个余利宝是什么东西?
500万租金,开9个点专票,需要缴纳多少税款?
什么财务职位可以在四线城市拿5~6000?
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
这样和收入不是重复交税了吗
你没票,重复纳税避免不了
那调增的话,是利润总额加上本年的成本?这个成本不是利润表营业成本的数字吧
就是没有发票的那部分成本
我去年成本红冲到今年了,四月份季度报税这部分算到今年了,还交了税,可以吗
就是去年没有票的冲了,相当于没有了。 今年又收到 票?
今年出了点儿意外,票没补上
那红冲到今年的,票补上就可以吗?个人去税务局开票几个点儿?
那您这部分没补上,今年作成本,就相当于没票扣除,补税,可以
我看科目余额表显示的主营业务成本暂估去年的红冲后是-38,今年主营业务成本20,我的对不对
这没问题,您这是正常处理
个人去税务局代开几个点的税?
现在普通发票是免税的 个税核定 1.5%左右
不用交啥城建税教育费附加啥的吧
不用的了,增值税免了,这些跟着的
这个个税不扣除那个基本六万吗?直接交税务局了?
这个不能申请退个税吗?
您这是财税转让所得,不存在 6万的,工资类才有6万扣除
这个也是小于45万免税吗
这是增值税的优惠,您说这是