你好,他给你开的是预付款的情况下,你用这个预付款和银行回单来做,然后使用了多少?那边给你单据吗?
物业公司,水是充卡使用,在业主充水时,我做预收账款-水费,但是客户要求开发票,我该怎么做分录,什么时候确认收入?
老师你好,我是一个工程单位,之前给水利局预交了1万,现在水利局给我开发票是2607元和一个财政收据扣除的污水费用600多,是不是用这两个钱的合计金额冲我的预付款?
预付款项,对方多给我开票了,我们收到发票计费用,冲预付,但是多开的金额怎么入账?
老师我们的检测费用是预付一笔,但是不是一个月就用完,开票是预付多少一次性开多少,开的是专票给我们,我在做支出的时候可以以开票金额的不含税金额一笔入预付账款/待摊费用,进项税额直接记应交税费/应交增值税/进项税额。冲销的时候转换成不含税金额直接冲销预付账款,这样可以吗
老师收到的票是专票的话。我们是预付 是不是就应该是借预付账款 应交税费 贷:银行存款
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
发票就这个样子,实际用多少好像没得啥单据
那你们怎么知道你用了多少?
手机里交,每个月会发短信。欠费了就可以交
可以打印这个使用证明
我每次都直接做管理费用。我应该要一个月一个月的那种汇总单。这样好结账对吧
你好可以的 可以这么做
找不到每月汇总,我就做管理费用可以吧。
你好可以 没有原始凭证都可以