你好,你如果是账错了,可以返回去更正。也可以做红字分录冲减
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
您好,老师,就是我12月的时候, 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存,也结转了成本,, 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票,想问一下,我现在怎么做正确的分录 呢
老师,出年报的时候发现之前月份有一笔费用做错了,现在结账了,怎么更改呢
老师 有一笔费用,我12月份的时候已经计提了,后面1月份付的时候我做成了成本,一笔费用重复做了,2月份发现了该怎么调整呢?
请问老师一月份的时候有十多笔报销做错了已经转了,发现重复转了也做账了,现在该怎么办呢?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
老师,我现在是红冲好还是挂其他应收款呢?因为后面他还有要报销的,而我前面已经支付的,如果我冲了,但是他没有退回来呀。
你好,你可以冲红,然后按正确的做。
老师,我不明白一月多给他报销了六百多块钱我直接红冲,那也让他钱转回来对不对?如果他钱没转回来,我红冲重新再做你的意思是吗?把每次的科目都冲掉,然后按正确的这次支出去再来做,不要付回单吗?
你好,是的让他转回来。红冲后再做正确的,他没有转回来,那么这笔钱你就要做一个正确的凭证,借其他应收款贷,银行存款。
老师,如果没有退回来的话,要怎么做帐呢?我挂其他应收款可以吗?然后他报销的时候我直接冲其他应收款可以吗?
你好,可以的,做其他应收款嗯,他后面报销可以冲减其他应收款。