你好,你如果是账错了,可以返回去更正。也可以做红字分录冲减
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
您好,老师,就是我12月的时候, 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存,也结转了成本,, 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票,想问一下,我现在怎么做正确的分录 呢
老师,出年报的时候发现之前月份有一笔费用做错了,现在结账了,怎么更改呢
老师 有一笔费用,我12月份的时候已经计提了,后面1月份付的时候我做成了成本,一笔费用重复做了,2月份发现了该怎么调整呢?
请问老师一月份的时候有十多笔报销做错了已经转了,发现重复转了也做账了,现在该怎么办呢?
超市发售购物卡,先给购卡单位开具不征税预付卡发票,等顾客消费后,是不是还要再根据消费明细开具正式的销售发票呢?
老师,行政事业单位收到不征税预付卡发票,可以直接拿发票入账吗
8月的出入库单,做账可以做到九月吗
老师,老板付出去两笔钱,问可以开在一张发票上嘛
司机和装卸工出去送货的误餐补助需要发票报销吗?还是直接并入工资?
老师我们单位有两张进项发票失联了,税务局要求做进项税转出,已经申报缴税了,账务怎么处理?
老师早上好,请问委外的产成品成本回到我司仓库就是存货了是吗,比如7月入库委外品,成本原材料加加工费就是200万,就是说我委外存货有200万是这意思吗?媳妇200万等于委外成本核算表的200万
老师,请问客户来公司视察,产生的住宿费用等,我司可以报销到客户的卡号吗?打款备注“报销”可以吗
#提问:老师企业登记网络平台选项“民宿”一栏,怎么没有内容呢?空白的。
提取盈余公积用的是个别报表调整前的净利润吗
老师,我现在是红冲好还是挂其他应收款呢?因为后面他还有要报销的,而我前面已经支付的,如果我冲了,但是他没有退回来呀。
你好,你可以冲红,然后按正确的做。
老师,我不明白一月多给他报销了六百多块钱我直接红冲,那也让他钱转回来对不对?如果他钱没转回来,我红冲重新再做你的意思是吗?把每次的科目都冲掉,然后按正确的这次支出去再来做,不要付回单吗?
你好,是的让他转回来。红冲后再做正确的,他没有转回来,那么这笔钱你就要做一个正确的凭证,借其他应收款贷,银行存款。
老师,如果没有退回来的话,要怎么做帐呢?我挂其他应收款可以吗?然后他报销的时候我直接冲其他应收款可以吗?
你好,可以的,做其他应收款嗯,他后面报销可以冲减其他应收款。