你好,这个是根据本年利润的金额结转而来的。
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
年底最后一个数据 借:利润分配-未分配利润贷本年利润这个未分配利润是怎么出来的
借:本年利润 贷: 未分配利润 金额是怎么算出来的
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目?你每个答复都不一样,麻烦详细的会计分录分享一下,以及结转成本的会计分录?
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目的二级明细?计入生产性生物资产,是不是到时结转成本会计分录→借:主营业务成本贷:生产性生物资产,是这样做吗?
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目的二级明细?可以不通过生产性生物资产核算,直接计入主营业务成本可以吗?
小规模纳税人,人力资源公司选择的差额计税,销售装备,开票开成什么,税率是多少?
每个月申报个人所得税是按照账上计提数申报还是实际发放数申报?
老师 新办纳税人开业时 法人预留手机号收不到短信验证码是怎么回事 他手机号可以收其他验证码 但是这个验证码收不到
老师好,l,做分录时不太规范,社保没有计提,直接在交的时候是 借:管理费用社保 其他应付款社保 贷银行存款,现在新的企业所得税预缴申报表,已计入成本费用的职工薪酬,是不是就是应该是应付职工薪酬贷方+这个管理费用社保(单位承担部分)?2,公司的福利费没有可以分割开来的,都是集体的项目,做的分录是借:管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款;因为是集体的福利不可分割,所以不需要给每个人报个税,这次已计入成本的职工薪酬,福利这方面是不是直接在应付职工薪酬贷方取数?3,实际支付给职工的应付职工薪酬,就是自然人扣缴段申报个税的金额(不包含员工辞退赔偿)?
车票补贴可以计入工资吗
老师,出售公司二手车后,盈利入了营业外收入,增值税申报表和财务报表不一致,怎么办?
你好老师,我想问一下,合作社盈余分配表上,可分配盈余按百分之40提剩余盈余分配,百分之60盈余返还,最后盈余分配为0可以吗
你直接看期末本年利润有多少金额
全年的吗
你好,是的。按全年的。
为什么本年利润借方的余额小于贷方余额,,结转时本年利润在借方
因为这个本年利润要做平。
法定盈余公积和提取任意盈余公积是怎么算出来的
法定是利润的10%,固定的比例 任意就看公司要求按几个点计提了。
一般是几个点
你好,一般5个点的了。
法定是净利润的10%吗
你好,是的,就是这样了。
我们公司年末的净利润是3253609.23,为什么法定盈余公积是338703.88
你好,这个老师不能100%确定,要问做这个分录的人。 只能猜测可能是做错了。
那就是刚开始预测的净利润是3307038.8
到后面是不是就有了差额
你好,嗯有可能,不过真正做分录,还是得按实际来。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。