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Q

实际销售3万,我按的实际销售入账,但是开票3.5万,差额退回对方公司的私帐,内账如何处理比较好

2025-05-01 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-01 10:32

按照3万来确认收入, 借银行存款3.5,贷主营业务收入3、预收账款0.5, 借预收账款0.5,贷银行存款0.5。单位都是万元。

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快账用户8866 追问 2025-05-01 10:59

还有虚开发票5万,转入公账5万,后面要转回对方的私帐,内账如何处理

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齐红老师 解答 2025-05-01 11:01

预收账款或者其他应付款 借银行 贷预收账款 借预收账款贷银行

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按照3万来确认收入, 借银行存款3.5,贷主营业务收入3、预收账款0.5, 借预收账款0.5,贷银行存款0.5。单位都是万元。
2025-05-01
同学你好 直接冲减往来科目
2023-06-05
同学好 一般按实际开票金额处理即可。
2021-10-09
缴纳税费??代开时候缴纳的吗,那你这个做账只能按10万做,没有收到4万做营业外支出吧
2020-12-15
你好 按24万开正数发票, 4800开负数 发票冲收入
2021-10-12
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