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老师,企业所得税工资纳税调增10万,但实际 账上还挂着10万,这个怎么处理?

2025-05-05 07:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-05 07:36

您好,这个10万以后不发的话,要把原来计提工资分录红冲了,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目用利润分配-未分配利润代替,那也不用调增了,这个调整分录考虑在24年年报和汇缴申报表里

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快账用户6085 追问 2025-05-05 07:40

老师,具体怎么做这笔账呢?

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齐红老师 解答 2025-05-05 07:43

您好,把原来计提工资的分录红冲了就行嘛

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您好,这个10万以后不发的话,要把原来计提工资分录红冲了,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目用利润分配-未分配利润代替,那也不用调增了,这个调整分录考虑在24年年报和汇缴申报表里
2025-05-05
你好,这个最终不补税或者退税,不需要另外做分录。
2025-05-20
您好,把这个分录红冲,上面的-10是不是正数哦,,现在是红冲分录 借:未分配利润-10万,贷:应付职工薪酬-10万 申报更正前年所得税汇缴申报,把利润表里的管理费用减少10万,调增的工资更正为不用调整
2025-04-26
你好!本身营业执照的注册资金有多少
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收到发票,冲回之前的暂估10万,确认8万成本
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