你好,自己生产的设备提供的安装,这个属于兼营, 他和同时没有关系,看业务 销售书柜的这个只要不是自己生产的,外购的,在销售,他就属于混合销售

老师晚上好!我们签一个合同是合计金额是155200.先交50%的预交款77600,现在要求开发票,1这个发票要怎么开?2.这样合同所有的税收加一起要缴多少 ?这种合同签的是不是太简单了,价,税,运费都没有分开,合在一起多交多少税呢?具体怎么操作,会计分录,目前还没有收到进货的单据,已经销出去?
你好老师,关于租金收入的纳税义务发生时间 1⃣️增值税纳税义务时间:收到预收款当天 (问题:这里的收到预收款是指:不管收到全部,还是部分,都按照收到部分计入增值税吗) 2⃣️企业所得税纳税义务发生时间:按合同 (问题:不管这里合同约定一年一付,还是提前一次性支付,都按照合同约定期限吗)
老师,您好,请问建筑劳务,一般纳税人选择一般计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税率是9%,选择简易计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税征收率是3%。签订合同时,在合同中该如何区分呢?这两个税率的选择是看用合同内容呢,还是看项目采用哪种计税方式?谢谢
两家公司同一个法人。请问两边申报个税的时候每家公司都可以享受6万的起征点吗?跨年汇算清缴的时候合计可以享受12万的免个税。就是两个公司收入在12万以内就不需要缴纳个税
老师你好,我们是建筑公司,有一份合同是弱电安装,但签订的时候合同内容按材料合同格式签的,里面列明了供应材料的名称,并包含安装调试。这算一个份混合销售的合同吗?开票时我应该按从高税率个13%开还是材料和安转分开开呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
好吧 太难了
销售书柜不是自产的吗
你看他后面销售和安装分不开 需要从高
明白了 谢谢
不用客气,工作愉快。