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已抵扣发票红冲后怎么账务处理

2025-05-06 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-06 09:40

您好,把前面的分录做负数就可以

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借:原材料等 负数   贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出
2024-07-12
你好 ;       先做进项税转出 在做 红冲分录   
2021-12-10
你好,你当时认证抵扣的时候如何做的分录。
2025-08-27
你好,红冲的发票进项税额需要转出的。
2021-11-23
直接原分录负数红冲 然后重新开
2025-08-31
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职称:注册会计师,税务师

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