做错了, 你加税合计做账 贷主营业务收入负数 应交税费,应交增值税
老师你好,我是一个小规模劳务公司,如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢?
老师就是要是我是小规模纳税人,假如我要是计提的增值税这样咋样啊/
老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
老师3月底小规模计提增值税的分录
老师问下,我们是小规模纳税人,计提的增值税少了,次月缴纳增值税多了,这个怎么做账务处理
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
什么情况下计提所得税
老师好!我收款10万,开票8万,2万是保证金,怎么做会计分录
现金流水表的编制财管会讲吗?我想学。面试问到。太难了我不会。合并报表好像是会计才会讲。不会间接法编现金流量表的财务是不是不太合格呀?老师
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
请教一下,非常感谢!这个题目为什么以下的薪酬甲乙产品不分配? 车间管理人员薪酬30 000元,供电车间工人薪酬40 000元,企业行政管理人员薪酬28 000元
请问一下,个体工商户如果欠账了,会拿个人家庭财产抵账吗?比如房子车子
拿到业务那边给的报关单 下一步要做什么
啊!我系统和进销存关联,直接生成的
那我要怎么做账纠正一下呢?
你看一下能单独做我上面的那一个账务处理吗?把1%的增值税单独提出来。
老师,没看明白你上面那个分录
你的主营业务收入多做了正常的是借主营业务收入贷,应交税费,应交增值税。 可是他的主营业务收入是贷方发生额 发生在借方的,放到贷方负数,不就是借方吗?
我是小规模企业,每一项收入都要做税费分录吗?
没有多做,正常的是借:应收账款贷主营业务收入,小规模也要贷应交增值税吗?
你好,只要你不是免税的,税率或者零税率都需要加税,分开来做收入, 主营业务收入是不含税的,金额你写的是含税的,
我是农资批发零售公司,请问我该怎么调整?
农药化肥吗 农药免增值税 化肥有机肥免增值税 上面2个不需要调整
我是从业务端导入过来直接生成凭证的,如果每一项都要改太麻烦,能否一起做个分录修改过来?
可以啊,可以一次做的。