你好,其实这个就是卖固定资产的收入,要当其他业务收入处理。
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
我们名下有辆汽车,销售固定资产我们公司开发票出去,增值税报表收入和企业所得税收入,怎么办? 怎么申报?
老师你好,公司出售固定资产小汽车需不需要把固定资产清理这个科目的收入转到其他业务收入呢,这样我增值税申报表和企业所得税申报表的收入就是一至的了。
老师,我们23年1季度报企业所得税的时候,加速折旧一次性扣除了几辆车,现在该做企业所得税汇算清缴了,我该怎样填写固定资产折旧这个表呢?
老师:你好,公司处理了固定资产车辆,增值税申报表了填了,但账务处理在固定资产清理,后面会导致增值税申报表和所得税申报表的收入不一致,怎么处理?
那账务没有做其他业务收入,这个正常吗
你好,其实会计上正常,但是确实就会出现,你现在的这个情况。系统会提示差异。
如果不改报表,会有风险吗
你好,风险有,但是风险不大。
老师,和改2024年的报表和汇算清缴相比,哪个更安全点呢
你好,其实不改也没事,可以解释的