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老师请问,管理费用这一块有的没有发票,有的有发票,是统一先入管理费用,汇算清缴是剔除没有发票的;还是当月没有发票先做预付账款,后期收到发票时再计入管理费用;哪一种方法合理?

2025-05-06 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 15:41

是当月没有发票先做预付账款,后期收到发票时再计入管理费用

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快账用户3805 追问 2025-05-06 15:45

那一直没有发票的预付账款后期怎么平账呢?

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:47

年末要催发票,没有发票费用已经发生就转入成本费用

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快账用户3805 追问 2025-05-06 15:52

年末转入成本,次年汇算清缴再剔除来调增么?

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:54

是的,就是那样处理的

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快账用户3805 追问 2025-05-06 15:55

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:57

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是当月没有发票先做预付账款,后期收到发票时再计入管理费用
2025-05-06
你好,同学 是的,y 付账 借预付账款 贷银行存款 回发票 借管理费用 贷预付账款
2024-04-17
先计入预付账款就行
2026-01-15
您好,计入管理费用,到时调增就可以
2025-10-23
同学你好,用预付账款科目
2022-02-22
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