10月之后来的发票必须是10月之后业务发生的进项才能抵扣。

公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师:我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?
老师:我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?
我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?我单位9月开1%的票已申报纳税,10月份开9%的票,当月收到50万成本发票,而且是同一个施工项目,工程款收到一部分。
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
老师,你好,我公司员工1900元社保他是全额付的,为了方便操作,我们让他把单位部分1300元自己转入公司,个人部分从他工资里扣,那这个1300元我公司收到款怎么做账
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
就是我们现在4月开了发票开了贰佰多万,那现在我们去年10月升为一般纳税人取的那个进项发票可以现在认证吗?
但是有一种情况就是小规模期间付的款,但是来的进项发票是升为一般纳税人开来
那个不行的,小规模期间的业务后期开的发票不能抵扣。
那如果付款和开票都是十月之后的呢?
是10月份后实际发生的业务,比如进货是在10月。如果以前的货物还没销售,在10月以后取得发票可以抵扣。
就是我们现在这个项目上是10月之前开出去的销项发票开完了,但是付款和来的进项发票这个是十月之后发生的业务
10月以后发生的业务就可以正常抵扣,以前的就要分析
那就是我们现在只要是10月之后我们付给供应商的款和10月之后收的成本进项发票就可以认真抵扣吗?这个不管我们开出去的销项发票发生在什么时间吗?
是的,就是那样子的
那就是这个项目的开票金额销项在小规模期间开完,然后升为一般纳税人之后和供应商发生的业务来的进项成本票可以在别的项目上都可以抵扣,是这样吗老师?
意思是进货要跟销售时间对应。你销售是在10月前,10月后取得对应的进项就不能抵扣
那这样是不能抵扣吗?
按我说的原则分析哈。必须是进货是在10月以后
那意思就是必须是十月之后开出去的销项才可以吗?
意思是进货要在10月以后,不能是10月前进货且已经销售,10月以后补开的发票就不行. 10月前进货还没销售,10月以后补开的发票就可以的.
我们是10月之前吧项目所有的销项已经开完了,但是我们进项成本票是10月之后供应商给我们开的
以后补开的发票不能抵扣的。