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老师,我这个月的销项2800元,我勾选了3月份的一张进项9850元,做分录的时候怎么做, 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额9850元还是2800元

2025-05-07 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 08:48

你好,你3月份拿到9850的发票的时候,怎么做的分录

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快账用户8677 追问 2025-05-07 08:56

借:库存商品        应交税费-待认证转进项

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齐红老师 解答 2025-05-07 08:57

你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。

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快账用户8677 追问 2025-05-07 08:59

金额是填销项的金额还是勾选的金额,9850元支抵扣2800,还有留抵

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:01

你好,这个留底的直接留底就行了,不用单独做凭证。

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快账用户8677 追问 2025-05-07 09:03

金额直接写9850元吗

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:04

你好,是的。税额是多少就填写多少

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快账用户8677 追问 2025-05-07 09:20

老师,收到的进项发票是油票价税合计280元,入账的时候可以直接做借:管理费用280元 贷:其他应付款280元 吗

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:21

你好,你这个不打算抵扣进项,是不是?

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快账用户8677 追问 2025-05-07 09:21

是开进来的普票

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:22

你好,那就这样做没问题。

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你好,销项税额进项税额都没有在12月份做结转吗
2022-02-12
您好, 您好,是的,是这样做的。
2020-11-30
不抵扣不认证的话,入账时只记录不含税金额到库存商品,会计分录为:借库存商品 8849.56,贷银行存款 10000,同时在贷方记录“应交税费-待抵扣进项税额”1150.44。 下个月认证后,冲回并确认进项税,会计分录为:借应交税费-应交增值税(进项税额)1150.44,贷应交税费-待抵扣进项税额1150.44。
2024-10-16
对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
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