你好,你3月份拿到9850的发票的时候,怎么做的分录
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师好,我2月有一张发票供应商红冲了 2月分录: 借 库存商品 XX元 进项税 150.53元(于2月抵扣了) 贷 应付账款 XX元 3月份 销项税额11530.95元,进项税额11614.14元,实际应留抵83.19元,但由于进项转额转出150.53元,报表的本期应交为67.34元,请问,分录应该怎么做才平呢
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师,我四月份收到好多张专票,我四月记账时是借:应交税费--待认证进项税额220元、320元,420元,100元,160元,分五笔记了账,现在五月份,我要进入税局平台去认证这些票,我这个月是不是统一登记为一笔金额,借应交税费--应交增值税-进项税额1220元,贷应交税费-待认证进项税额1220元。
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,我们是出口免税企业,不符合退税,现在报企业年报,提示有50多万已经报关未计入收入,有一部分24年未来发票,开具到25年,现在为了避免后期风险,我应该调整24年收入,做相对应成本。
借:库存商品 应交税费-待认证转进项
你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。
金额是填销项的金额还是勾选的金额,9850元支抵扣2800,还有留抵
你好,这个留底的直接留底就行了,不用单独做凭证。
金额直接写9850元吗
你好,是的。税额是多少就填写多少
老师,收到的进项发票是油票价税合计280元,入账的时候可以直接做借:管理费用280元 贷:其他应付款280元 吗
你好,你这个不打算抵扣进项,是不是?
是开进来的普票
你好,那就这样做没问题。