你们当时垫付款没呢?
老师,请问一下我们公司的应收账款收不回来,怎么处理,有没有税务风险呀?
你好,老师,请问下关于账务处理的问题。 1:收到客户的货款。我们应该怎么做会计分录? 2:然后下个月在开票给客户,我们应该怎么做会计分录?
老师你好,麻烦问下我们公司要收工程款,对方没钱,要用房子抵工程款,我们公司账务处理怎么做?
老师你好,收不回来的应收账款怎么账务处理?应收款是380元,请问老师怎么做账呀?
老师您好!请问公司收到保险公司的工伤赔偿款应该怎么账务处理
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
当时垫付了25000是老板娘垫的,但是报销只报了21000多
那么挂其他应付款,需要转给老板娘的
那另外的几千元呢怎么算呀
不能报销的费用转入管理费用-福利费