《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》中 “建筑服务预征缴纳税款” 栏次反映的是纳税人提供建筑服务按规定预征缴纳的增值税税额。 你公司 1 月给异地开过发票,根据规定,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应在建筑服务发生地预缴增值税 。当时预缴的增值税就体现在这个栏次里。2 - 4 月没开发票,没有新的预缴业务发生,所以本期发生额为 0,但前期预缴还有余额 2223.18 元,这部分余额可以在后续有应纳税额时抵减。
老师,我刚接手一个公司,他从来没有做过账,报税都是零申报,但是我发现他的公司开了一个基本户,从今年三月份就开始有业务了,这是一个农业公司,没收到过任何发票,也没开出过任何发票,现在我该怎么处理呢?
老师你好,问一下,我公司是建筑公司,现在只有一个项目,8月份开过建筑发票,有销项税(这个项目打票全部已开,下次不用再开了,),进项发票没有开进来,如果这个月增值税交了,下月进项发票开进来这个增值税多交了,要怎么处理好一点
我是想咨询清楚您专业老师好一下,2月份公司想开点销项发票.公司一直都没开过发票,公司一直都有进项发票,所以多咨询您专业老师好一下,2月份进项发票金额勾选,2月份销项发票能不能抵扣,3月份申报增值税会不会缴纳税率,是这个意思,老师好。
老师您好,我们是建筑公司,简易计税的,有分包的项目,我看之前会计走账,开发票的增值税不缴纳,直接冲成本了,这个是什么意思啊?我不明白老师
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
在啥情况下可以抵扣,我还是不太明白老师
本地申报的时候可以抵减
为啥要递减,我咋不太明白,啥意思
这个就应该抵减 不抵减不是多交税了吗
异地预交的增值税交了呀,本地交的增值税也交了呀,异地交的增值税和本地交的增值税有啥牵扯,为啥还要递减,我咋实在不明白啊,老师
异地预交的要在本地申报的时候抵减 不抵减不就多交税了吗
老师,是不是这个意思,我看我1月份,异地开发票预交了5851.87元,然后还有一些附加税,然后你在当地申报增值税报表的话它系统还让你抵扣进项税,缴纳增值税呢,那我自己按税负率算下来的增值税其实已经包含在了异地预交的增值税里了,所以我要把自己算的增值税的金额在这个附表里已经预交的增值税里递减这部分是不是老师,递减了附加税也不用交了
那老师,我不太明白的是递减的必须是异地这个项目预交的金额吗,我这个月是给本地开的发票,那我算下来的增值税还可以再这个表里递减吗,他们不是同一个项目老师,我不太明白了
是的 异地预交的在本地申报的时候抵减就可以了
那异地预交的附加税都没有在本地的增值税报表里体现出,老师,怎么算我的税负率啊,
实际缴纳的税额除以不含税收入