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您好,老师,这个是啥意思啊,数据,刚接手建筑公司,1月份给异地开过发票,2.3.4月都没有开过发票啊,这个我不太懂

您好,老师,这个是啥意思啊,数据,刚接手建筑公司,1月份给异地开过发票,2.3.4月都没有开过发票啊,这个我不太懂
2025-05-07 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 10:31

《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》中 “建筑服务预征缴纳税款” 栏次反映的是纳税人提供建筑服务按规定预征缴纳的增值税税额。 你公司 1 月给异地开过发票,根据规定,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应在建筑服务发生地预缴增值税 。当时预缴的增值税就体现在这个栏次里。2 - 4 月没开发票,没有新的预缴业务发生,所以本期发生额为 0,但前期预缴还有余额 2223.18 元,这部分余额可以在后续有应纳税额时抵减。

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快账用户4146 追问 2025-05-07 10:33

在啥情况下可以抵扣,我还是不太明白老师

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:37

本地申报的时候可以抵减

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快账用户4146 追问 2025-05-07 10:37

为啥要递减,我咋不太明白,啥意思

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:39

这个就应该抵减 不抵减不是多交税了吗

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快账用户4146 追问 2025-05-07 10:40

异地预交的增值税交了呀,本地交的增值税也交了呀,异地交的增值税和本地交的增值税有啥牵扯,为啥还要递减,我咋实在不明白啊,老师

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:42

异地预交的要在本地申报的时候抵减 不抵减不就多交税了吗

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快账用户4146 追问 2025-05-07 10:46

老师,是不是这个意思,我看我1月份,异地开发票预交了5851.87元,然后还有一些附加税,然后你在当地申报增值税报表的话它系统还让你抵扣进项税,缴纳增值税呢,那我自己按税负率算下来的增值税其实已经包含在了异地预交的增值税里了,所以我要把自己算的增值税的金额在这个附表里已经预交的增值税里递减这部分是不是老师,递减了附加税也不用交了

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快账用户4146 追问 2025-05-07 10:49

那老师,我不太明白的是递减的必须是异地这个项目预交的金额吗,我这个月是给本地开的发票,那我算下来的增值税还可以再这个表里递减吗,他们不是同一个项目老师,我不太明白了

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:50

是的 异地预交的在本地申报的时候抵减就可以了

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快账用户4146 追问 2025-05-07 10:53

那异地预交的附加税都没有在本地的增值税报表里体现出,老师,怎么算我的税负率啊,

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:57

实际缴纳的税额除以不含税收入

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你好,看电子税务局的纳税人信息,认定信息,有详细说明各税种是月报还是季报,印花税是什么项目的
2022-05-11
你好,不会的,你在三月份确认签字没有问题,可以抵扣,你在二月份勾选三月份确认签字,或者是在三月份勾选三月份确认签字,都可以抵扣二月份儿的,因为你在3月才申报二月份的增值税。
2023-02-14
你好,不管是个体户还是公司,只有小规模才可以1%
2021-04-08
可以,这个可以1月开始补上可以这样
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同学你好, 不能,各项目的进项只能自己用的,简易计税的不能抵扣的
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