你好,可以的。操作没问题。

我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
我们公司主营业务是代理进口服务,收取代理费!我们开普票,收取代理费计入主营主营业务收入!代理过程中的货款,运费,关税,增值税等一切费用都是由委托公司给我们公司,我们公司代付给货物销售方和报关公司!我们只按合同货款按比例收取代理费用!不知道什么样的费用可以计入主营业务成本?
老师我单位是新成立”二手车交易市场”公司,我们给买卖双方开具了二手车统一销售发票,但是我们只收取交易费100元左右, 1,这100元做为收入都不开具增值税发票,都按无票收入记账可以吗? 2,在填年报收入明细时”二手车交易市场”的收入填在销售商品收入明细哪行,还是填在提供劳务服务收入一行或者是其他哪行。 3,同一个法人在一个经营位置开两个公司房屋租赁合同可以写无偿使用吗?
老师我想问下,我们是分公司但是我们的收入都是咨询服务的,在增值税审报表上,服务那一栏是灰色的填不了,只能填在货物那一栏,这样可以吗
请问,增值税申报表主表第一栏次 按适用税率计税销售额 下面的其中数(2栏,3栏,4栏)是必须填的吗?没有对应项目可以不填吧?没有货物和劳务销售,1栏不等于2栏加3栏加4栏可以吗?
老师,练习开票的实操软件有吗?
老师,22年要核销的坏账,5.6万,22年通过总经理办公会,23年又转回,25年又核销了,25年还需要开会补充审批流程吗?
老师:上季度小规模1%的文化服务普票收入不含税50930.69 供电1%的普收入510.89 不动产租赁5%普票收入11276.19 不动产租赁5%无票收入198097.76 蔬菜免税无票收入38707.3 在增值税主表和附表上怎么填列,我怎么填都过不去,谢谢
个所稽查记录从哪里可以查?
老师你好!我们是一家小规模个体户,在填报个人所得经营所得B表的时候,出现比对差异大的问题,关于成本费用,系统直接带出来的金额是各项费用发票的未税金额,不是未税金额+税额,这个怎么办
老师我们是制造行业,如果临时开具不在范围内的产品,直接销售的,可否不直接变更经营范围
2026年1月新注册的个体户:第一季度开了174600的普票,要交个人经营所得税:4365,不知道怎么计算出来的
发票额度提升,在哪里查看进度
4月几号号报税 老师
制造业可以按比例结转成本吗?不做料工费分摊,直接设定一个比例,收入的80%,这样行吗?
申报提示也不用问是吗
你好,他上面提示什么。你开了发票吗
这样的提示
你好,你把你的申报表截图过来。
申报表就是这样的
你好,没关系的,但是这样子就相当于是无票收入。
这是系统自动从后台带出来的销售收入,我们都是开具发票的
你好,那你应该填入劳务这里。
不填也没影响吧,之前听一个老师说服务的不应该填劳务这里
你好,不填影响不大