增值税申报表主表第一栏“按适用税率计税销售额”下面的其中数(2 栏、3 栏、4 栏)不是必须填写的。 如果没有对应的项目,是可以不填的。 如果没有货物和劳务销售,1 栏不等于 2 栏加 3 栏加 4 栏是可以的。因为这几个栏次分别对应不同的销售类型,如果您企业确实没有相关业务,那么相应栏次无需填写数据,1 栏的数据也就不会等于这些栏次的合计数。

老师我们公司小规模纳税人,有一家总公司,四家分公司。增值税分开申报,所得税合并申报,下图是其中一家分公司的增值税申报表,税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额,那栏次3是什么情况填列在这一栏? 问题2:栏次17,是用栏次10*3%,但是栏次了5和16怎么算的? 问题3:城建税,教育费附加,地方教育费附加的税率我知道,但是他是用的此表中的数据算的吗?怎么算出来这个数据的
申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入(《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】),则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】,怎么处理
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
请问,增值税申报表主表第一栏次 按适用税率计税销售额 下面的其中数(2栏,3栏,4栏)是必须填的吗?没有对应项目可以不填吧?没有货物和劳务销售,1栏不等于2栏加3栏加4栏可以吗?
建筑行业,10月开了1000万的发票,在申报增值税申报表附表一时,销售额(一)栏次1、按适用税率计税销售额自动带出9174311.93元,其中栏次2、:应税货物销售额 是空白、 栏次3、应税劳务销售额是空白需要填吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?