可以的,可以抵扣。你做应交税费待认证。 借、成本费用等 应交税费待认证 贷应付账款或者银行存款
老师好,请问不能进项抵扣的发票,直接做“不抵扣勾选”可以吗,还是说必须先抵扣再进项转出?
老师你好,我想问下,本月没有销项,但是有进项发票,是不是可以本月不勾选抵扣进项发票,等以后月份有销项的时候在勾选抵扣
老师我这个月有进项专票可以不勾选抵扣吗,明年1月还能勾选认证吗?
请问老师,像这样的不能抵扣的进项发票,,勾选的时候是要勾选吗?可以不勾选,不抵扣,做账时当普票一样的做,不体现进项税额吗?反正分录又进项税额,也不能抵扣
老师你好,年度成本的话,如果取得专票,该专票的进项税还没抵扣,那这个专票的不含税金额是进入成本的了,还是专票税还没抵扣,这张发票就不能计入成本呢?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
我前面2-3月也有几张专票,我没做进待认证,都做的是管理费用,这个月可以补做一次待认证进项税转出吗?
可以的,可以这么做的。
本月不需要抵扣进项,这张火车票可以做成差旅费吗?
这个酒的发票怎么入账呢?做管理费用可以吗?
出差的业务可以做差旅费
这个做错了吧,我要怎么调呢?
没认证的对的 没问题
现在账上待认证的是-766787.16,税务局系统里我未勾选的总共是463.94,这是怎么回事呀
那你去查一下这个明细账都有哪些发票。 账上的发票和勾选系统里面的核对。
到12月份的时候做的这一笔是对的吗?
这个是认证的, 你之前做到了,待认证时没有认证。现在是认证了,转到进项里面。