你可以在你的勾选平台里面选择勾选,然后正常做进项 再做进项转出就可以了,也可以在你的勾选平台里面选择不抵扣,勾选这个选项直接价税合计做账。
不能抵扣的专票,是抵扣勾选,做账的时候进项税额转出,还是不抵扣勾选,做账时按普票做账?
请问老师,像这样的不能抵扣的进项发票,,勾选的时候是要勾选吗?可以不勾选,不抵扣,做账时当普票一样的做,不体现进项税额吗?反正分录又进项税额,也不能抵扣
专票不能抵扣的增值税进项税额,是不是不勾选认证抵扣就可以了?还是要勾选认证抵扣,再做进项税额转出?
抵扣勾选平台有些发票是不能抵扣的,我选择不抵扣勾选,报税的时候,会在进项税额转出这一栏显示吗
每月记账时间是不是在当期申报前几天做?我是月初去发票勾选平台勾选抵扣后再做账的不知道对不对?当期进项发票入账做进项抵扣,只能在当期勾选抵扣后才能做进项抵扣是这样理解吗?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
不勾选,那就会一直留在抵扣系统里?这样行吗?
不抵扣勾选有一个选项,你选择了之后就没有这个发票了
如果我抵扣了,那这个发票分录怎么写?还有转出的分录怎么写?
你好,这个具体的是什么业务的?
上面又我的截图,是员工的服装福利
借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出, 没有看到你的图片
请问是这样吗?那进项税额转出这个科目,岂不是有余额,后期要怎么平掉呢!
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
这个转出未交增值税是路发票的当月做,还是次月做?
皓,当月你想要没有余额的话,当月就得结转。