你好,之前异地开票已经预缴过增值税,是这个意思
老师,我刚接手一个公司,他从来没有做过账,报税都是零申报,但是我发现他的公司开了一个基本户,从今年三月份就开始有业务了,这是一个农业公司,没收到过任何发票,也没开出过任何发票,现在我该怎么处理呢?
老师你好,问一下,我公司是建筑公司,现在只有一个项目,8月份开过建筑发票,有销项税(这个项目打票全部已开,下次不用再开了,),进项发票没有开进来,如果这个月增值税交了,下月进项发票开进来这个增值税多交了,要怎么处理好一点
我是想咨询清楚您专业老师好一下,2月份公司想开点销项发票.公司一直都没开过发票,公司一直都有进项发票,所以多咨询您专业老师好一下,2月份进项发票金额勾选,2月份销项发票能不能抵扣,3月份申报增值税会不会缴纳税率,是这个意思,老师好。
老师您好,我们是建筑公司,简易计税的,有分包的项目,我看之前会计走账,开发票的增值税不缴纳,直接冲成本了,这个是什么意思啊?我不明白老师
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
那老师,我不太明白的是递减的必须是异地这个项目预交的金额吗,我这个月是给本地开的发票,那我算下来的增值税还可以再这个表里递减吗,他们不是同一个项目老师,我不太明白了
本地项目的增值税不能用异地的预缴增值税抵减的,表上也没有进行抵减,期初和期末数据是一样的
啥意思老师,比如说我这个月给异地开了20万,这个增值税交了5万,我在异地预交了已经,那再本地还得交增值税,我在报表里可以递减,但是我这个月还给本地项目开了10万,我连同异地➕本地合计算下来的增值税是4万,我不能一起在这个里面递减5万吗,老师
异地%2B本地不可能小于异地已经缴纳的5万
就比如说加起来是6万吧,其中异地是4万多,本地本地2万,我能不能递这5万
同一项目,异地的就用异地的抵减,本地的正常缴纳就可以了
这样只能抵减4万多
那就是我虽然这个表有5万的增值税递减金额,但是我是本地➕异地一起合计起来交增值税呀,老师,我怎么分增值税哪个是多少多少,
异地预缴肯定是开票了,当时在异地预缴了,后面开票没有达到预缴的条件,但是申报增值税肯定是大于预缴的金额的,如果还在本地开票,那金额只能抵减预缴的金额的
我还是不明白老师,那到底我说的异地➕本地计算的增值税能不能直接递这5万预交的增值税啊,
那得看你异地的项目一共开了多少票,如果开票应交增值税的金额大于5万,是可以直接抵减的,本地的不能抵减异地预缴金额