你好,费用化的研发支出是需要填进去的。
老师你好,企业有203万的研发费用做到人工成本,管理费用等科目里面去了,只有三千的研发费用做到研发费用项目里了,如果需要加计扣除的话需要从头调账么?主办会计说做个辅助账就可以了,这种说法对不对,我现在在管联网直报,这一块的话成本费用表和企业研究开发项目情况表对不上,这种情况应该怎么做?
汇算填报期间费用明细表,发生的研发费用不知道需不需要填在这张表中?管理费用对应的项目只看到19行次研究费用,不知道和研发费用有关联吗?
老师您好!我公司去年发生了研发费用100万,全部在管理费用-研究费用科目里,全部费用化。现在我要做汇算清缴,研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100,填到研究费用烂次里去吗?
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
我们科目是不是管理费用—研究费用,A104000表第19行:手动填写研发费用金额。主表(A100000):研发费用需从利润表或管理费用明细中提取,如果没有单独列示,主表可能显示为0。这个是不是因为报季报和年报时利润表里没有单独报研发费用导致?
关于挂靠工程所提供的进项税额,是都可以退给挂靠方吗?
您好,老师,想问下:第(2)的题目资料求2023年资金需求总量为什么是=4800-600-300=3900(万元)?
一般保证和连带保证的区别?分不清~
您好老师,正常上一年挂的账可以结转到下一年的吧,下一年继续挂着吧,说封账不给 这都是借口吧?
请问现在买国债交不交个税
公司计提和缴纳社保 怎么做账 个人部分和公司的部分 都有 麻烦具体举个数字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权,能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元(其中,股本1 800 万元,资本公积1 800 万元,其他综合收益200 万元,盈余公积12 万元,未分配利润108 万元),考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元(包含一项管理用固定资产评估增值80 万元,购买日其预计尚可使用年限为10 年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为零)。 提问:算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入,还是扣掉递延后的60计入? 不明白了,麻烦通俗易懂点讲解一下
老师,请问一下我们老板有五个公司,会计就我一个人,那开票员可以就我一个人吗
老师,企业法人工资想做5万/月,但企业交社保只有十个人,都交基本档,总体工资每月10万,想问下除了法人个税要交,工资总额和社保总额之间需要纳税调整企业所得税吗?,工资和社保有比率吗?
老师,工资附件 工资单和考勤表需要员工签名吗?
账务处理都是做的研发支出—费用化支出,一年发生的研发费用都需要填写在期间费用表中管理费用—研究费用中是吗?
你好是的,就是这样子的。费用化的就是这样
汇算主表中的数据是自动提取的,我核对了一下都没有错误,四,纳税调增后所得因为享受了研发加计扣除后出现了负数,这种情况税务允许吗?您看看图片中有提示文字,是什么意思需要怎么处理?
你好,你看下7020这个表里面你有没有数据
就您说的这张表没有填写数据,我看过没有哪里需要填就没有填哦,其他相关联的表都填了
你好,如果没有填写,你直接提交试试
7020没有需要填写的。主表这里应该就是个提示吧?关键高新又非得享受加计扣除优惠呀,如果不填报研发加计扣除优惠明细表系统肯定又会提示要报才能提交。其他相关联的表数据都填报没有问题,您看这里的文字影响提交申报吗?
嗯,你没有填的的话,应该是可以提交的。 加计扣除跟减免是2回事了。
物业费可以放到办公费里面吗?
你好,可以的。可以入办公费