你好,是什么原因要调增

老师我们公司是做鱼苗的 19年购入一批鱼苗 入的消耗性生物资产 但是钱是员工垫付 20年员工取得发票报销 但是是其他方开具的 现在收到税务通知 说我们接收了虚开发票 需要我们调整企业所得税申报表 我们业务确实是真实发生的 需要调整之前的账吗?还是只需要调整应税所得额呢?
老师好,请问:我是建筑劳务公司,2024年计提的工资有90万元没有结转到成本(是因为还有些发票没开没确定收入),工资还有90万都没发放,请问现在做2024年的企业所得税汇算清缴,那个职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填呀?(说明,本公司24年收入只有1.3万,计提工资94万,其中管理人员工资2.7万,工人工资91.3万,结转了1.3万(已发)的主营业务成本,剩90万未结转、未发放)
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,业务实质是工资薪金变为个体户开具劳务费发票,24年1-5月开具劳务费发票24万,现在准备纳税调增,是否可以?
老师,企业将员工工资转为由个体户开具劳务费发票,取得28万普通发票,于24年入账了,现在准备纳税调增,缴纳企业所得税,那24年财务报表是否需要修改?
老师,企业将员工工资转为由个体户开具劳务费发票,取得28万普通发票,于24年入账了,现在准备纳税调增,缴纳企业所得税,那24年财务报表是否需要修改?
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
残疾金申报中上年在职职工工资总额是做账系统中24年应付职工薪酬-工资的总计么?还是按报个人所得税中的金额填写
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
刚才问题问错了,就是11月份报税截止日期是哪天?
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股权转让,100元转让出去的,在资产负债表里面,哪个位置填写数据
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
税务局不认可这个吗
企业将本企业员工工资转为个体户开具劳务费发票,实际上个体户没有派遣员工,个体户的员工实际上就是我企业员工,
你好,嗯,但是个体户可以给你们公司做事。提供服务。当然,你要调增也是可以的额
老师的意思,不需要调增,是么
你好你如果实际有发生有合同,有发票这些的话,一般没什么问题。
没有实际业务
你好,风险是有一点,但是风险不大。企业自己决定了。我
如果汇算调增了,那24年四个季度的财务报表是否需要修改?还是不用修改财务报表,直接调增就行?
你好,可以不用调了。