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我们有一笔材料款,对方开了30万的发票,然后我们的货款只用了25万元,然后其中有5万元的发票是对方多开的,这个对方又现在红冲不了了,现在这个5万元的发票我们账务处理应该怎么处理?

2025-05-08 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 09:54

你好,你也可以不入账。按实际金额入账就行。

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快账用户5247 追问 2025-05-08 09:54

这个入了账。

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齐红老师 解答 2025-05-08 09:56

你好,你怎么做的分录。你实际收到了多少货

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相关问题讨论
你好,你也可以不入账。按实际金额入账就行。
2025-05-08
你这里开红字吗 或者之前全部红冲,重新来一个186000
2021-11-11
这种需要区分情况来定,如果补贴款是直接与销售额挂钩的,那么这部分是冲减对应的进项税金并给代理商开具对应的红字发票冲减销售额,如果不是与销售额挂钩的只能视同是销售费用,需要对方给贵公司开具对应的发票。
2024-09-04
你好,是专票还是普票
2021-04-01
你好,是的,需要冲减这个金额开票
2024-06-12
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