可以那样操作的,没问题的哈
你好老师,我们公司是小规模纳税人,要出租办公楼,给对方开发票18万,想问一下,我们租赁办公楼开发票税率是按照1%上缴吗?印花税按照多少上缴?
老师,我们是热电公司,用我们电和汽的用户有时候会给我交预付电气费,预交的钱和实际的用电汽量不一样,是不是预交多少钱,我们就要开多少的票,我们老板问我的,我的想法是预付款属于往来账,应该和开票没有关系吧 到月底客户用多少汽我们可以开多少票,用不完的,可以挂在往来账上
老师,您好。有个公司给我们发询证函了,预付账款 贵公司欠多少多少,请问可以盖章吗?其实是他们付钱给我们,我们开发票给她。
老师您好,我想问下,我们租办公楼。物业给我们开电费发票。现在操作是,我们预付多少就按照多少开具。我们想改成:预付钱了,但开发票按照实际使用多少电就给我们开多少发票可不可以?
我们租用叉车,但是对方给我们结算的依据是按照叉车吨数来,一次就对应多少钱,实际跟我们签的合同又是按照日期,一个月多少这样,发票开的是经营租赁*叉车租赁这样可以吗
公司给别人做东西是2000块,实际收到了五千块,开的发票是5000块,不能原路退回去多的钱,取现金把多的三千块退回去给人家,怎么合理记账,发票又不作废
老师,公司账上以前的财务把装修费用入了固定资产,现在已折旧完,剩个残值了,但现在税务所预警,需要重新调账,把装修费入到长期待摊费用,如何写分录啊,已经是10年前的账了
老师,新成立工厂,1.采购了很多厨房用品灶具,金额高的做了固定资产,金额小的放管理费用-福利费对么?2.核算成本按品种法,制造费归集中,采购的食材准备按加上外包的各部门人数分摊。但是厨房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利费?
我们民宿挂在携程上,8月应收携程11293.9元,主营业务收入11293.9/1.03,应交增值税328.9,平台费是701.38元,但是平台费的票要等次月也就是9月份开,这样两个月的分录分别要怎么写,9月份要先要先冲销8月的,借:销售费用-701.38贷,应收账款-701.38,9月再做同样的分录吗?还是9月的发票拿了放在8月的分录里,还是8月不做销售费用分录,等9月再做,老师,哪种账务处理正规,因为这种情况还满多的
老师,早上好!公司股权转让计税依据是什么?个人所得税是怎么计算的?
公司给别人做东西做了2000块实际收到了五千块,取现金3000退给人家,怎么合理做账
老师好!一般纳税人开简易计税3个点的劳务费出去,多方也是一般纳税人,对方可以抵扣增值税税额吗
老师,请问小规模可以开出13个点的发票吗
我们公司找的几个临时焊工 要结工资 需要对方开什么发票过来
已经认证抵扣了发票,增值税已经正常申报了,开具发票的人能够红冲?