对的是的,是这么做的。
老师,5月份收到一次工程款52000。我当时已经确认收入并按含税金额进行了申报。但是并没有给对方开发票。现在对方要求补发票,那么我可以给对方按不含税金额52000,税款520元给对方开普通发票吗?
老师您好!麻烦您一下 我们4S店上个月有一单客户保养结算的单子当时已经确认收入了 但是发票上个月没有开 ,开在2月份了 一月份做账我只做了收入 没有做税 这个月发票开好了怎么操作呢?是只做税金吗?
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗?你怎么说转入营业外支出啊
老师,那注销的时候把人工劳务成本转营业外支出,二级科目写什么啊,金额比较大一下转入营业外支出报表也不好看吧,合理吗
没有评价的入口,肯定给老师你全……服务用心
老师,餐饮行业是收入隐瞒,所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入,注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊,什么底层逻辑
评价的五星没有亮出来,在哪里啊,我肯定给你全星
小规模纳税人收到个税手续费返还应该怎么记账呢
谢谢,非常感谢老师的热情帮助
老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完,注销的时候怎么办,如果注销的时候一下全部结转了,报表也不好看啊
企业捐款给慈善基金会的用作乡村道建设在汇算清缴要调增吗
债务免除是单方法律行为吗
不对吧 但是总收入应该是一样220才对吧,这样收入就少了10万
如果要求开发票了,你有100,000是以前月份多的收入,你重复的做了,所以要减去
那应该总收入不变呢?我把我自己绕进去了,不管是不是开发票,不应该都按照结算金额来吗?老师你说详细点
如果开重复的票10的情况下,你的收入是100+120-10=210 如果没有开重发票,你开了220的发票,那就是220。 如果你没有开重发票,开了210的话,那就是210。
也就是第二种情况下,你开了多少的收入,确认多少。
我们大多数都是无票收入,开票很少,那个10万就是5月份无票收入40的一部分,到了6月份又要求我们开了,5月份10万没有开,就是说现在总收入不应该论开不开发票,而应该是结算
对的是的,看结算。这个10之前已经结算了,但是这一次开了发票,不算到本月的收入。
那和开发票没有关系了 不管啥时候的发票,要不然我会少了10元收入
和开发票没有关系。