对的是的,是这么做的。

老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
我们公司是做进出口贸易的,在2023年3月份我们出口了一批货,报关单上金额是100万元,实际上这批的成本价是65万,请问我们现在在6月份做账了还没有开具出口发票,请问这批货有报关单,但是没有开具出口发票,算是要确认收入的吗?要怎么确认收入呢?
电商收入,5月结算100万,其中无票40开票60,6月结算120万,无票70开票50,有些客户的单子在5月份已经结算了,但是没有要发票,我在5月已经确认无票收入了,金额10万,但是在6月份又要求开发票,那么5~6月收入合计100+120-10=210对吗?如果没有在6月份要求开收入是100+120=220对吗?我是按照结算单确认收入的,麻烦老师看一下
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,你帮我看看这个老师,每个月未开票收入都要如实申报吗?
我现在刚在一家公司做内帐, 这内账有好几个月都没人跟, 之前的数据很乱, 是用办公表格处理的。 想问一下您, 有其他好用的专门针对内账的财务软件推荐吗?[抱拳]
您于2026年03月10日收到了待确认的报关单,请您及时进入出口应征税报关单用途确认功能完成新增报关单的用途确认。 老师请问这个是什么意思啊?
老师,汇算清缴,财务报表用12月的,还是要用调整过后的?
老师,扣税点是什么意思?
一般纳税人出租有形动产给个人或个体户需要缴纳印花税吗
老师,计算应收账款时,如何区分已开票和未开票的部分
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
不对吧 但是总收入应该是一样220才对吧,这样收入就少了10万
如果要求开发票了,你有100,000是以前月份多的收入,你重复的做了,所以要减去
那应该总收入不变呢?我把我自己绕进去了,不管是不是开发票,不应该都按照结算金额来吗?老师你说详细点
如果开重复的票10的情况下,你的收入是100+120-10=210 如果没有开重发票,你开了220的发票,那就是220。 如果你没有开重发票,开了210的话,那就是210。
也就是第二种情况下,你开了多少的收入,确认多少。
我们大多数都是无票收入,开票很少,那个10万就是5月份无票收入40的一部分,到了6月份又要求我们开了,5月份10万没有开,就是说现在总收入不应该论开不开发票,而应该是结算
对的是的,看结算。这个10之前已经结算了,但是这一次开了发票,不算到本月的收入。
那和开发票没有关系了 不管啥时候的发票,要不然我会少了10元收入
和开发票没有关系。