同学,你好 收到发票 借:费用、成本 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 开出发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

我们从厂商采购的设备卖给客户,客户再卖给其他公司。现在发生了维修费,但是客户要求我们把发票开给他们主体公司,卖设备和维修费用的销售方不是一家公司可以吗
老师 老师我们是中央空调安装工程,我们给客户开票空调可以开但是加工的材料没有少,我们可以让一个劳务公司给开安装费过来进项票然后我们再给客户开维修的进项票吗?怎么处理好?
老师,您好,公司是中间商,货物是厂家直接发给客户,厂家给我们开进项票我做了库存商品和进项税,我们给客户开发票,我做的时候主营业务收入,月底结转成本我根据什么单据结转
老师,贸易公司是直接去厂家拿货,然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账,所以销售的发票都是滞后开的,进项的发票有时也会滞后开给我们,这样,我销项发票也是滞后开,那出库时我们就没做账,等开票了,账务处理是:借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税,然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税,可以吗?
1.客户从我们这租车每朋租金2000,我们给开户开票租金2000元。 收款分录: 借:应收——A客户 2000 贷:银行 2000 开票分录: 借:主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷:应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费,后A客户与我们公司协商,我们银行退款给A客户260元,剩余190元由A客户自己承担,维修公司给我们公司开了450元维修普票,请问这笔分录怎么做?
老师,请问一下删除22-24年人员工资了,那需要反结账重新更正做账上面的工资吗?但是账本以前装订了。
老师,会议由 瑞金直属库举办,分公司要分摊一些费用,分公司支出会议费做账需要什么附件?
老师,现在把年度汇算做了,只要在截止时间之前都可以更正啊?
求销售公司薪资制度,谢谢
老师,我们是加油站行业,补了23年的收入,结转了成本。增值税申报表里的进销存报表可以调整在现在月份吗?
老师,请问一下25年收款的,26年在申报无票收入,或者再开发票可以吧?
国资委无偿划转资产房产土地给国企甲公司500万,冲递延收益做营业外收入要交增值税吗?
搬迁期间的固定资产折旧费(生产车间的机器)进入什么科目
老师,我们是批发行业的一般纳税人公司,想问一下公司每次的进项销项要怎么做账,留底的要怎么做账?财务报表的应交税费才能和实际金额对应的上。如果留抵这个月使用要怎么做凭证
企业可以和员工一年一签劳动合同且期限都是1年
好的谢谢
不客气,祝工作顺利