你好,操作上,对方出个委托付款协议。但是确实风险不小。
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
出个委托付款协议,包括付劳务费各种材料费等,就行?还有没有其他办法风险小一点?十分感谢啊
你好,说实话,你这个金额大,又不对应。没办法做到风险小。
本身税务局就是看三流是不是一致,你这个不仅不一致,还一对多这种。老师也没有什么好办法了。
老师,最后问下,真心十分感谢①那可不可以部分开成比如十来万整委托付款,其他付给个人的大概又十来万先挂借款,是2024年10-12月发生的,这样先挂着后面又看了,年度汇缴会不会要求调增利润? ②委托付款协议,是和对方公司签,用写上具体的付款给哪些人的名字卡号吗??们是新开的小规模纳税人,这样弄新开一年多的也会风险很大吗?
或者实在不行直接转给个人的没有对应报销金额发票的都调收入,二十多万交企业所得税也就是交5%,大概1w多,如果交税和您之前交的方法避税了但是风险大,哪个对我们这种小公司更好点??
1可以操作,但是会不会要求调,老师不能保证,只能说,没查到的话,一般不会。 2,最好是写个清单。
或者实在不行直接转给个人的没有对应报销金额发票的都调收入,二十多万交企业所得税也就是交5%,大概1w多。其实关键不是企业所得税,税务局认定的时候,有个税。