咨询
Q

老师,我去年暂估多了,怎么调出来,当时的分录是,借:主营业务成本10万 贷:暂估成本10万

2025-05-09 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 10:40

你好,这个最好是反结账过去。红冲

头像
快账用户7122 追问 2025-05-09 11:10

都跨年了,能反结账这样操作吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-09 11:11

你好,软件是是可以操作的 不过如果你不想反结账的话,你就做红字凭证冲减。

头像
齐红老师 解答 2025-05-09 11:11

涉及损益类的用以前年度损益调整。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
你好,成本暂估一般是销售商品没有发票做暂估的,那目前这笔业务成本实际是13万吗?还是说这13万元是其他业务的呢?
2024-04-04
您好,对的,是这意思的
2024-01-11
你好!你汇算清缴没有调吗
2022-07-07
发票还会收回来吗?
2021-05-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×