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请问旅游业务的账务处理是怎么样的呢?是采取差额征税吗?具体分录应该怎么写呢

2025-05-09 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 11:18

你好,这个是可以差额征收,建议你看一下学堂的实操课程,你们靠打字很难说清楚的。

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可以做无形资产,这个是可以按10年摊销这个 借无形资产,贷银行或者是其他应付款,摊销做借主营业务成本,贷累计摊销 200万/10/12
2020-11-10
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-03-25
借:主营业务成本 应缴税费—进项 贷:应付账款
2019-12-11
你好 借管理费用-技术服务费 贷银行存款 借管理费用 进项税贷银行存款
2020-07-10
同学你好!这个的话  吃住等   都是 借:主营业务成本       贷:应付账款/银行存款/应付职工薪酬(计提的导游工资) 旅游结束收到尾款  则 借:预收账款      银行存款      贷:主营业务收入            应交税费
2021-10-30
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