你好,什么原因需要调整?是开了负数发票吗?还是怎么了?

老师,涉及到调整科目的如果是以前年度的怎么做分录呢
老师你好,刚接手这边公司。企业年度已经结账,但是需要调整账务。企业内部账务,不牵扯税务。应收账款需要调减,需要用以前年度损益调整调减,那么收入怎样处理。具体分录应该怎样做
老师新年好!21年11月份的短期借款300万及利息费用没有入账(是另一个公户进的账),请问300万的借款补记到22年1月份的账上,这样需要用到以前年度损益调整科目吗?从补记到调整又具体需要怎么账务处理呢?
请问老师,调减以前年度主营业务成本,怎么做账务处理?涉及的所得税需要怎么处理吗?
请问老师,如果涉及以前年度的收入需要调整,怎么账务处理呢,具体分录是怎样的呢
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
是需要补以前年度的收入
你好,借银行存款, 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项,然后需要修改增值税申报表,还有所得税申报表。
是不是还涉及结转到所有者权益的分录呢,就是未分配利润的?如果有的话分录是怎样的呢?
哦,对的是的,你需要补税的话,嗯,其他的税款都是以前年度损益调整,然后以前年度损益调整,月末结转到利润分配未分配利润。
那如果涉及所得税的话,是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税,然后结转的时候,就是 借:以前年度损益调整-收入 贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 这样呢
对的,是的,是这么做的。
那更正申报的话,只用更正当年12月的增值税申报表和年度所得税汇算清缴表就可以了吗
可以的,可以这么做的。
有个问题,老师,做收入调整分录,资产总额增加是体现在现在的,那么更正所得税汇算清缴报表也会填当年的资产总额,这个需要把增加的资产算在当年,就是倒推回去吗?
你好,做账务处理,你做到今年不影响以前年度的。
申报表上要填资产总额(平均值),那在更正以前年度申报表的时候要不要把今年调整分录这一笔考虑进去呢,因为调整收入的时候借方资产也在增加
不会增加的,我的意思是你账务处理做到本月不调整之前的。
好的,那申报表上填资产总额就按当年资产负债表上的资产总额填写对吗?
对的,是的,是这么多。