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老师,我这个月有留抵金额32元,我说我的应交增值税借方金额是0,我哪一步做错了,这个应该怎么查

2025-05-09 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 12:20

同学,你好 你增值税结转分录做了吗?发一下

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快账用户6578 追问 2025-05-09 12:22

结转?本月不需要结转增值税啊

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齐红老师 解答 2025-05-09 12:22

同学,你好 那你怎么知道留底? 你把余额表发一下

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快账用户6578 追问 2025-05-09 12:24

我申报了增值税,期末留抵有32元

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齐红老师 解答 2025-05-09 12:25

同学,你好 你科目余额表发一下

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快账用户6578 追问 2025-05-09 14:27

老师,您看一下,是不是这三笔分录做的不对吗,这三笔是红冲了又重新开进来的

老师,您看一下,是不是这三笔分录做的不对吗,这三笔是红冲了又重新开进来的
老师,您看一下,是不是这三笔分录做的不对吗,这三笔是红冲了又重新开进来的
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齐红老师 解答 2025-05-09 14:28

同学,你好 看你图片,你应交税费-应交增值税 贷方有金额的

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快账用户6578 追问 2025-05-09 14:59

应该要没有余额,不知道那一笔分录做错了

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:00

同学,你好 只有这3笔吗??

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你好 ;      你当月预缴当月的就会做已交税金科目的 ;现在月末结转 到为未交增值税借方去 ;为啥写负数  去红冲了 在结转  
2021-11-09
未交增值税=本月销项-本月认证进项-上月留抵税额=115240.79-66683.76-1467.03=47090
2022-05-21
 你好;   借方余额; 说明你们会多缴纳了。 你 可以下次抵减即可 ;  你  帐做借方 红冲收入即可 ;到时你  发生了销项税 自己做借银行存款贷主营业务收入;  销项税 ; 月末结转 ;        销项税的借贷方自动抵减了。 不需要单独做分录的   
2022-05-25
发生时,借:管理费用—办公费  贷:银行存款                                             抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税  贷:管理费用—办公费
2022-03-24
借应交税费进项 贷应交税费待抵扣
2022-06-08
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