同学你好。 实务中关于 这块 有两种处理方法。我给你分别说一下

一般纳税人增值税留底退税的会计分录
今年增值税留底退税这个会计分录怎么写
老师 税局要求留底转出6万 其中3万需要补交增值税会计分录怎么写 一般纳税人
老师一般纳税人收到税务局增值税留底退税的分录怎么做?
一般纳税人的 增值税留底怎么算?
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
第一种: 如果本月要交税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税转出 贷:应交税费-应交增值税 如果本月不要交税,也就是有留底,那么,不作处理
写错一个字,重写 第一种: 如果本月要交税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税转出 贷:应交税费-未交增值税 如果本月不要交税,也就是有留底,那么,不作处理
第一种: 不论本月要不要交税,都把 进销项税清0 要交税时, 借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-进 应交税费-未交增值税 不要交税时,也就是留底时 借:应交税费-应交增值税-销 应交税费-应交增值税-未交增值税转出 贷:应交税费-应交增值税-进